您好,做賬時候貸方就不需要增值稅了
老師,稅務總局22年第15號公告,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,免征增值稅。 之前的優惠政策是3%按1%收,開票時把稅率改成1%了。現在是需要將稅率改回來嗎?
2022年4月1日起小規模稅率為免稅,做賬時是否還需要計提增值稅,憑證應當如何處理
根據3月份出臺的新政策,2022年4月1日至12月31日,增值稅小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,免征增值稅,免征的增值稅是否需要進行賬務處理?是否計入營業外收入,若4月申報一季度稅款,是在3月底還是4月轉入營業外收入
自2022年4月1日起,增值稅小規模納稅人取得的適用3%征收率的應稅銷售收入暫免征收增值稅。如果對方不需要發票的話,我還需要開免稅普通發票嗎?
小規模納稅人增值稅稅收優惠2022年4月至2022年12月免增值稅,稅怎么做賬務處理?需要計提轉營業外嗎?
老師,學堂有沒有社保方面的操作流程
外籍人股東分紅不用繳納個稅,如果外籍人辦理了中國永久居留證,這種情況分紅需要繳納個人所得稅嗎?
什么情況要填出口收匯表,是因為沒在次年申報上年度的報關單嗎
老師你好,我們公司2023年企業所得稅匯算清繳那里固定資產折舊、攤銷明細那里下面的房屋、建筑物原值與房產稅稅源信息里面的房產原值不一致,查到原因是房產稅稅源里面的房產報少了,我們現在不想動房產稅這塊,要怎么樣把這個房屋、建筑物原值那里給修改一下,不用改賬
老師,對方欠款,用房子抵賬,落到個人名下,走三方協議可以嗎
老師,,企業購買工作服給普通員工穿,計入什么費用呢
企業購買電腦,入什么費用,管理費用辦公費,還是管理費用低值易耗品
老師,研發支出費用化支出未形成無形資產的,假設是100萬,那么扣除是100萬還是150萬
我公司是商砼企業,現在自產的商砼,硬化場地,修建辦公樓,該怎么做賬?
老師,社保扣款提示三方協議繳款異常怎么回事
直接下方這樣操作嗎? 借:銀行存款 貸:主營業務收入
對的本來就是這樣的哈
好的,現在相當于不需要了貸應交稅費-小規模增值稅,然后月底也不用轉入營業外收入-增值稅減免了
嗯對,您理解的沒錯