您好,可能比如招待費的差異等納稅調增
我司是小規模納稅人,季度預繳企業所得稅,2021年預繳企業所得稅1648.58元,銀行扣款和紙質季度預繳企業所得稅申報表都是1648.58元,年度匯算清繳為何是1648.59元,多0.01元,都是同一個申報系統,為何數據不一樣。 我檢查過匯算清繳的數據,和利潤表一樣,沒有填錯。
老師,預繳22年一季度所得稅,我已經填報了匯算清繳得情況下,為什么彌補以前年度虧損這一欄只有21年以前得虧損數額,而沒有21年得數據呀? 我沒申報匯算清繳得時候,這一欄數據是0,也就是21年之前得數據也沒有。 這是什么情況呢
老師你好!請教一下,在做2021年度企業所得稅匯算清繳的時候,發現2021年第四季度預繳企業所得稅申報表和財務報表數據不同,需要更正申報嗎?
老師,有問題請教一下,就是我們按季度繳納企業所得稅,匯算清繳時,所有的數據都跟年報數據一樣,為什么會出現需要補稅款的情況?
老師,我們是農貿公司小規模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務報表和相關數據。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務數據一樣 今天要做匯算清繳發現這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務數據改為正確的第四季度的財務數據了,但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務數據。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
沒有這些業務啊,還有就是,我們去年四季度有利潤,報稅時候說是小微企業,然后把企業所得稅減免了,匯算清繳時候發現表中又有了應納稅額了,是哪個表沒有填么?
您好,那您這個就得對比看差異了
老師,不太明白,和什么對比呢?
您好,小微企業沒有企業所得稅免稅,只有一定的減免,填寫A107040