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21年暫估費用,22年發票回來,沖紅后憑證寫21年的日期還是22年的

2022-05-13 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-13 16:28

22年登記的分錄沖紅的憑證摘要寫沖銷21年幾月幾號憑證? ?同樣的分錄 用負數表示即可??

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快賬用戶9816 追問 2022-05-13 16:31

那沖紅后,正常分錄填寫21年還是22年,費用是算21年還是22年。

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齊紅老師 解答 2022-05-13 16:39

正常的分錄寫在22年? 22先紅沖 在做正確的分錄?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 16:40

你去年暫估了 暫估費用做在去年 你今年一筆沖紅 一筆正確 一正一負對今年22年沒有任何影響

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快賬用戶9816 追問 2022-05-13 17:14

19年的差旅費,21年來報銷,如果更正19年年報,還可以退稅是嗎?如果計入21年費用,21年年報要調增,那就不給退稅反而要繳稅是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 17:35

1、19年的差旅費,21年來報銷,如果更正19年年報 可以退稅的?? 2、如果計入21年費用,21年年報要調增,你調增就證明不計入21年,調增后 你該繳納多少就要交多少 首先不知道你這筆差旅費 金額可大? 你們公司執行的什么會計準則? 另外所有退稅 從你提出申請 到退稅? 需要大概20天左右 如果中間有疑問 稅務局會要求你出具證明 或者上門核查 如果你賬務沒有任何問題 是可以退的??

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快賬用戶9816 追問 2022-05-13 17:58

這是老板的差旅費,沒辦法不給報,計入21年費用還得納稅調增,還得繳稅,那還不如更正19年年報,但是這樣的話,稅務局是不是會發現我們單位其他不合規賬務處理,反而會有處罰。不過記在21年費用雖然給老板報銷了,但還得交企業所得稅,這樣也就是報銷了75%是這個道理嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 18:01

是這個道理 如果你們19年賬務沒有那么正規 成本發票多多少少有點問題 建議還是別退稅了

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22年登記的分錄沖紅的憑證摘要寫沖銷21年幾月幾號憑證? ?同樣的分錄 用負數表示即可??
2022-05-13
你好,借管理費用,辦公費貸其他應付款 如果是辦公費的做上面的。
2022-05-18
對的是的,如果暫估和發票一致的,可以放到去年的憑證后面,如果不一致的,你需要做到當月紅沖之前的,然后再做發票的。
2022-04-27
你好同學,您暫估成本的憑證是怎么寫的?是借主營業務成本兒,然后貸應付賬款暫估嗎?
2022-03-21
你好在22年二月份做就可以的,紅沖暫估的,然后再做發票的。
2022-04-07
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