同學,你好 是的,必須做
老師,我們單位的固定資產已經折舊完成,我每月做賬的時候還需要把固定資產折舊表放在憑證上面做分錄嗎
你好老師,固定資產折舊做賬的時候必須附折舊表嗎?
老師,固定資產折舊是必須要做的嗎?是已經付了款的固定資產,然后每個月做賬的時候就要折舊嗎
老師入了固定資產就必須得每月提折舊嗎,上個會計去年有固定資產但是累計折舊額是零
老師你好,我想問一下,就是固定資產折舊,我在固定資產那里錄入之后,我每個月做賬我還要不要寫固定資產折舊的分錄?
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
那如果做錯了呢,就是這兩個月有買空調這些東西,但是都沒有計提
同學,你好 下次一起計提
如果不計提有什么影響嗎
同學,你好 不符合規定
之前的會計有計提進去的,現在我接手,又搞不清他哪些沒計提怎么辦
同學,你好 那你需要和之前的會計溝通一下
如果固定資產之前沒計提的,到時候一筆補提進去可以嗎
同學,你好 恩恩,可以的