同學你好 :(1)3月5日,購入一批原材料,增值稅專用發票上注明的價款為100 000元,增值稅進項稅額為17 000元。貨款己通過銀行轉賬支付,材料也己驗收入庫。該批原材料的許劃成不為105000元。 借,材料采購100000 借,應交稅費一應增一進項17000 貸,銀行存款117000 借,原材料105000 貸,材料成本差異5000 貸,材料采購100000 (2)3月10日,購入一批原材料,增值稅去用發票上注明的價款為160000元,增值稅進項稅額為27200元。貨款己通過銀行轉賬支付,材料尚在運輸途中。 借,材料采購160000 借,應交稅費一應增一進項27200 貸,銀行存款187200 (③) 3月16日,購入一批原材料,材料己經運達企業并己驗收入庫,但發票等結算憑證尚未收到,貨款尚未支付。暫不作會計處理。
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
不好意思因為圖片第一次發不了不知道為什么
同學你好,學堂 有規定,不同的問題 是需要重新發起提問的,望理解 ;
是一個題目你看清楚,不然你上面的能做什么也沒有問題啊
同學你好,同學你好,學堂 有規定,不同的問題 是需要重新發起提問的,一個題 目應在第一次將圖片發完整的;
都跟你解釋了不能在第一一次發圖片,你就直接說不想回答就好了
同學你好,是學堂 有規定,不同的小問要重新發起提問,不然學堂就不會設置提問字數限制了; 如果是一個題目,第一次提問可以發完整圖片;