你做賬也是 借:銀行存款 貸:應交稅費-增值稅-進出轉出
我們單位現在增值稅申報系統留底稅額和未做賬的留底稅額不一致,未做賬的留底比申報系統的多,我是把它做進項轉出還是怎么處理好?一般進項轉出是,改變用途或者外購用于職工福利才進項轉出。我們這個都不是
老師我的申報表上出現了一個進項稅額轉出額,明細是上期留底稅額退稅,這個我在賬務上怎么處理才能和明細帳數據一致
老師,請問:上游單位走逃,現在有一筆發票我們要作進項稅額轉出!是不是稅務申報系統里附列二表進項稅明細表里直接把進項稅額轉出額填上就可以了?
老師,我們去年賬面留底稅額比申報表上的留底少了0.35,今年已經在本月納稅申報表上修改了銷項稅,使賬面留底和申報表留底數一致了,賬務處理該怎么做
6月的賬進項稅額轉出導出的已勾選明細里面沒有這個稅額,查了一年了,都沒有,但是賬上的進項稅額轉出和報表是一致的?怎么回事?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
老師這個進項稅額轉出做完后賬面有余額怎么處理
這個科目的余額不需要轉平的
不做處理就可以嗎
嗯嗯,就是那個意思的哈