你好;? ? 你們開票出去了嗎? 合同執行之前就違法合同了嗎? ?
你好我們和供應商簽合同在規定時間內付款,但是我們延遲付款了,對方開500元違約金給我們 請問怎么賬務處理 做啥科目
老師,您好!我們企業租的別人的廠區,對方違反合同,給我們公司付了違約金和賠付款。這個賬務應該怎么處理?稅務應該怎么處理?
老師,我們是農民專業合作社企業,跟種子提供方簽字了種植后回收產品的合同,在收購時我們有種子違約金應付提供方,而提供方在回收農產品后的銷售款又耐賬不付,我們的違約金也不想付,這需要怎么做賬務處理,(是應收做壞賬損失,應付違約金做營業外手速么)
老師,您好!我司廠地是合租的,支付時候是我司直接對接物業全額支付,合租方在付給我我司。我記賬的時候應收合租方的租金水電費該怎么做賬務處理
您好,我們預付款給客戶一筆200萬貨款,但是我們不提貨了,客戶也不退款,后期我們會付違約金,那我們應該怎么處理稅務局那邊的資料。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
合同執行過程中對方違反合同了
我們沒有開票,這個目前不知道怎么樣賬務和稅務處理
?你好;? 那 你就得 按? ?主營業務 來報稅的; 這個屬于價外費用了? ?
什么意思?這個相關文件號老師可以給我嗎?對方比如承諾我們房子租5年,結果2年對方要收房子了,按照合同,對方需要給我們支付違約金和賠付款?這個怎么賬務處理?稅務呢
?你好; 根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》及其實施細則規定“銷售額為納稅人銷售貨物或者應稅勞務向購買方收取的全部價款和價外費用”,“所稱價外費用是指價外向購買方收取的手續費、補貼基金、集資費、返還利潤、獎勵費、違約金(延期付款利息)、包裝費、包裝物租金、儲備費、優質費、運輸裝卸費、代收款項、代墊款及其他各種性質的價外收費。”“凡價外費用,無論其會計制度如何核算,均應并入銷售額計算應納稅額。??
老師,那我們的屬于什么?我們的應該怎么賬務和稅務處理
你好;? ?屬于價外費用 要? ? 報稅的;? ?比如借銀行存款貸? ?其他業務收入; 應交稅費應交增值稅? ??
各位領導好,已和稅務師確認,違約賠償金不需要交稅,可以公對公接收款項,接收款項的公司戶名需要和和解協議簽署人保持一致。這是我們老板給我發的
?你好;? ? ?你們地方不要求 的話; 那你們就不管這個了。 就走營業外收入去 ; 因為之前我遇到類似的;? 是要求繳納? ;? ? ? ?
那所得稅部分呢
?所得稅 部分 你這部分要 計入收入總額; 影響利潤的; 要繳納所得稅的? ? ?