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你好 老師 ,我們固定資產模塊 19年錄入的時候 沒有考慮殘值 折舊提的比較多,后面又把殘值錄入了,折舊金額就變了。導致19年整年度下來 卡片金額和賬務金額不一致,但是前面的人也沒調整,現在每年年末結賬的時候提醒卡片與賬務不一致,這個不調整有沒有關系?

2022-05-12 13:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-12 17:53

你好,你的,總賬模塊和固定資產模塊是連用的嗎?不是的話影響不大,但是存在一定的查賬風險

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你好,你的,總賬模塊和固定資產模塊是連用的嗎?不是的話影響不大,但是存在一定的查賬風險
2022-05-12
您好,分錄是對的,以前年度損益調整代替了管理費用等-折舊 損益科目,這個科目用了是要更正申報當年年報和所得稅匯繳申報表的,如果金額不大把這個折舊金額就記在24年得了,更正申報太辛苦您了,
2024-09-03
你好 ;? 你以前年度損益調整 應該期末結轉到利潤分配-未分配利潤去的 ; 你們沒有結轉嗎?勾稽關系利潤表和負債表之間就是會有這個差異金額的 。 這個系統軟件財務里面是沒法修改的? ?; 記住這個差異金額??
2022-03-11
你好,當時審計有出具審計報告嗎?不影響,你這邊是可以調整的呢
2022-05-21
您好 借:固定資產清理? 原值-累計折舊-減值準備 借;累計折舊 從開始到處置計提的折舊金額? 借:固定資產減值準備 從開始到出售計提的減值準備金額 貸:固定資產 原值 請問這樣寫分錄可以理解嗎
2024-05-25
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