?你好 ;? ?不對的話;? 你們把? 應收賬款明細賬 和你們實際 客戶對賬 ;? 查看原因在調整的; 你們平常不跟客戶對賬嗎? ?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
有對賬。系統(tǒng)數(shù)據(jù)和實際有些存在差異。我的意思是不是直接先看兩個表的期末余額,如果有差異再去對明細,查詢對賬單之類的。怎樣核對比較準和簡單一些
?你好 ;? ?存在差異 肯定要找原因的 ; 你要核對是你做錯了 或者是? ?金額少錄入或者多錄入造成的嗎? ?
這個也不是我負責做賬的,就是現(xiàn)在直接丟這些數(shù)據(jù)給我,讓我找差異,所以我在想我怎么應該怎么去核對。每家每家客戶的去核對余額。首先我是先搜一家看我們實際的應收期末余額,再去看的系統(tǒng)應收期末余額。如果期末余額不一樣我再從最初的數(shù)據(jù)去核對。一筆筆去查。
?你好; 你去找客戶一個個對賬才行的;? ? ? 你現(xiàn)在就算知道了差異 ; 也得? 找原因才能 調整的; 是的? ?