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匯算清繳時未取得成本發票,要做納稅調增,賬務怎么調整呢

2022-05-12 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-12 10:10

這個賬上你是不需要納稅調整的。

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快賬用戶7783 追問 2022-05-12 10:12

老師,意思是年度財務報表不變還是和第四季度報表一樣,只有年度企業所得稅報表調增未取得的發票金額繳稅就行了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-12 10:12

對,在你會算清繳的時候,納稅調整就可以了。

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快賬用戶7783 追問 2022-05-12 10:17

既然都要調增了財務年報還是填寫第四季度的報表又不需要變動,那我想請問下為什么還要再報一遍財務年報呢?不是一樣的嘛,意義在哪里呢?或者什么情況下才會存在調整年度財報的時候呀?老師,麻煩解答一下,這點我很不理解,感謝

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齊紅老師 解答 2022-05-12 10:18

比如說這些沒有發票的成本。因為是企業的真實支出,所以你賬上是需要做的,但是稅務沒有發票,稅務不允許稅前扣除,所以需要納稅調整

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快賬用戶7783 追問 2022-05-12 10:21

這點我是知道的,老師,我想了解的是財務年報呀,不是每年匯算的時候有財務年報和企業所得稅匯算清繳兩個申報表嗎?既然我都調增了但是卻只變更匯算清繳表而財務年報還是填寫第四季度的數值,所以我就想問下既然這樣為什么還要再報一遍呢

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齊紅老師 解答 2022-05-12 10:23

在申報財務報表是因為稅務局就這么規定的。

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齊紅老師 解答 2022-05-12 10:23

那你們就得必須申報財務報表。

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快賬用戶7783 追問 2022-05-12 10:27

老師,我是不是可以這樣理解,每年匯算的時候無論調增調減都不用做賬務處理,財務年度永遠都是和第四季度報表一致,只是稅務局要求匯算的時候再申報一遍財務年報

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齊紅老師 解答 2022-05-12 10:27

對,沒錯,就是這么你寫的,因為這個調整只是稅務的調整

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快賬用戶7783 追問 2022-05-12 10:28

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-05-12 10:29

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這個賬上你是不需要納稅調整的。
2022-05-12
在A105000納稅調整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
2023-05-30
你好在納稅調整明細表里面,扣除類-其他
2023-05-30
你好 納稅調增只調表不調賬? 所以發票來了附在去年憑證后面即可?
2021-05-10
納稅調整項目明細表,扣除類,其他欄,調增
2023-05-30
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