這個不能是負數 多折舊的金額肯定小于累計折舊總額
匯算清繳,填寫資產折舊攤銷及那誰調整明細表時,由于本年出售資產了,也是按照科目余額表的本年折舊數和累計折舊數來填寫折舊額嗎?因為出售固定資產是累計折舊的貸方會轉回到借方?會影響調表嗎
固定資產多計提了2021年的折舊,在2022年才發現多計提了折舊,在2022.3月賬上沖減多計提的折舊并做固定資產清理,那在做21年年度報表審計的時候,這個多計提的折舊要給它調整嗎?還是不用,直接按21年的報表數來做
固定資產錄入時多了一遍,并且已經折扣完了,也就是折舊多計提了,調整沖回計提的折舊額,匯算清繳時累計折舊額出現負數了怎么報
21年應記入累計折舊科目錯記入固定資產,22年借累計折舊,貸固定資產負數,問題1:這樣記賬對22年匯算清繳有什么影響?問題2:匯算清繳時發現資產的累計折舊數超過了原值,也就是說對計提了折舊,怎么處理?
固定資產原值金額填多了。并且已經計提折舊了5個月。用的動態平均法計提折舊。 分錄調整可以用,借:累計折舊, 貸:管理費用 嗎 用動態平均法如何計算調整后的,每月折舊額呢?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?