你好,在這之前應該還有一張發票吧
老師,我們是銷售方,別人開給我們的紅字,我們直接開負數發票給他就可以了吧
老師你好,購買方給我們的紅字發票申請單,我們沒有發票了,說是可以先開一個正數的發票,然后最后一行可以開負數的嗎
老師 我們是購買方,然后發票錯誤了但是做了抵扣,后來銷售方給我們開了新發票,新發票也做抵扣了,但是錯誤的發票也做了抵扣,現在怎么弄?是購買方開紅字信息表給銷售方,然后銷售方開籃字表給我們還是負數發票給我們?
我們是購買方,收到了發票,做了抵扣,但是發票錯誤了,現在我們需要開紅字信息表給銷售方 ,然后銷售方給我們開負數發票還有正確的發票嗎?
老師,上個月開票將銷售電的發票開成了水刺無紡布,我在這個月需要沖紅了,然后我已經沖紅了是不是直接開張對的發票。然后做分錄一正一負就可以了?
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
對,全年有一張正數發票
紅字發票的分錄你怎么做的呢
去年發票認證了,今年紅沖后又開了一筆金額完全一樣的,所以只做了圖片中那一筆分錄,借:進項稅,貸進展稅費轉出,只做這一筆可以不
你這樣做的話,那你進項稅額轉出不就不平了么。根據你的表述,今年紅沖后又開了一筆金額完全一樣的,那不是相當于去年的沒發生嗎?
不是吧,去年開了一筆,今年紅沖后又開一筆,這三次一模一樣的金額,這不就相當于還是發生了一次嗎
你紅沖的那個是去年的發票的呢,今年的納稅義務時間都不一樣,不過你在匯算清繳前取得正確發票就不影響
已經取得了,那就那么做一筆賬可以吧
是的呢。你的理解正確