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(1)零售熱水器300臺,每臺3000元,商場派人安裝,每臺安裝費200元(2)采取有獎銷售方式銷售電視機100臺,每臺2800元,共送出石英表50只,每只200元(3)收取客戶購買20臺熱水器的預付款40000元,均已開具普通發票,每臺3000元,因供貨商原因當期未交貨(4)購進B型熱水器100臺,取得增值稅專用發票注明價款200000元,雙方正協商以商業匯票方式結算(5)購進電視機150臺,取得增值稅專用發票注明價款300000元,但商場因資金周轉困難只支付70%的貨款,余款在下月初支付;因質量原因,退回上期購進電視機20臺,每臺不含稅單價2000元,并取得廠家開具紅字發票(6)購進A型熱水器20臺,取得增值稅專用發票注明價款420000元,貨款已付(7)代銷服裝一批,雙方約定的結算價格為每件服裝含稅價113元,共計1000件,每月結算一次;該商場每件服裝實際零售價226元,本月實際銷售800件并將代銷清單返給服裝廠,6月30日取得服裝廠開具的增值稅專用發票并于當天完成用途確認要求:計算增值稅稅額

2022-05-10 23:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-11 08:31

業務1銷項稅(3000%2B200)*300/1.13*13%=110442.48 業務2銷項稅(280000%2B10000)/1.13*13%=33362.83

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-11 08:33

業務3銷項稅3000*20/1.13*13%=6902.65 業務4可以抵扣進項稅200000*13%=26000

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-11 08:38

業務5可抵扣進項稅300000*13%=39000 沖減銷項稅是20*2000*13%=520 業務6可以抵扣進項稅額420000*13%=54600 業務7銷項稅是(226-113)*800/1.13*13%=10400

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業務1銷項稅(3000%2B200)*300/1.13*13%=110442.48 業務2銷項稅(280000%2B10000)/1.13*13%=33362.83
2022-05-11
你好,該商場3月份應納增值稅稅額=銷項稅額—進項稅額=(180800%2B19210)/1.13*13%%2B2260/1.13*13%%2B169500/1.13*13%—2600—(50*800%2B100*600)*13%—20000*9%
2022-12-16
同學您好,正版解答
2023-04-16
你好請把題目完整發一下
2022-05-21
你好請稍等,會盡快解答的。
2021-12-13
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