對的是的,是這么做的。
小規(guī)模納稅人企業(yè)年報利潤表,本月金額是填寫12月的數(shù)嗎?本年累計金額填寫一年的累計數(shù)嗎?還是本月填寫三個月的數(shù)?也就一個季度的數(shù),小規(guī)模一個季度報一次稅。
老師,小規(guī)模納稅人,匯算清繳企業(yè)年度納稅申報表A類表填寫是根據(jù)去年四季度利潤表中的本年累計數(shù)填寫嗎?
小規(guī)模企業(yè),所得稅申報表是填寫本年利潤的及累計數(shù),還是本季度9月的利潤表?
老師您好,填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報表的數(shù)據(jù)是根據(jù)去年第四季度利潤表的本年累計金額來填寫的嗎
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
老師,業(yè)務(wù)招待費稅前金額怎么沒有辦法填寫呀?賬載金額和納稅調(diào)增金額一樣
稅收金額自動的 你有收入的嗎
收入主表填寫了嗎 保存了
今天重新登進去可以填寫了,業(yè)務(wù)招待費15700×60%=9420,營業(yè)收入349438.44×0.5%=1747.19。賬載金額15700,稅收金額17419,調(diào)增金額13952.81。這樣對吧
對的是的,是這么做的。
老師,申報時需要填寫的表單是自己選的嗎?去年廣宣費3700,表單里面沒有A105060這張表,選擇后直接在本年支出填上3700就對了吧
對的是的,自己選擇的,強制填寫的必須填寫,其他的有發(fā)生就填寫,沒有的就不用管。
可以的,沒有超出比例的,不需要調(diào)整,但是需要填寫。
就是填完A105060表格就行了,A105000中廣宣費調(diào)增調(diào)減金額都是0不用管了?
對的是的,是這么做的。
去年一筆長期待攤裝修費用48360,去年已攤銷8060,填寫A105080表格在長期待攤費用其他項賬載金額中資產(chǎn)原值48360,本年攤銷額和累計攤銷額40300,稅收金額和納稅調(diào)整怎么填寫了?
這個裝修費有發(fā)票嗎?
本年攤銷的應(yīng)該是8060, 累計攤銷的是從開始到去年12月底的合計
有發(fā)票,發(fā)錯了,去年共攤銷40300,攤銷余額為8060
你好,稅收金額填寫當(dāng)年攤銷的第二列的調(diào)整的金額不用填寫。
老師,職工薪酬調(diào)整表,1去年計提2萬,實際支付2萬,都是本月計提上月發(fā)放上月的,今年一月計提和發(fā)放的是去年12月的1500,賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額都是填21500嗎?還是賬載2萬,實際和稅收21500?
一月份計提的分錄怎么做的?
是這樣做的,
那你能修改一下嘛,把這個管理費用改成利潤分配,未分配利潤,這樣你會算青椒可以抵扣其去年的所得稅,你這樣放到管理費用的話,抵扣的是今年的。
一季度的都已經(jīng)報過稅了,不好改了吧,匯算清繳不考慮這個12月份的工資可以嗎?賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額全部填寫去年計提和發(fā)放的2萬可以嗎?
可以的,可以這么做的。