你好;? ? 你做了收入 ; 對應要有成本的? ?; 你公司的產品? 你是代理; 應該是客戶給你錢 你做收入的 ;你們支付出去的款做成本的? ??
想請教老師的問題如下: 1-客戶在我們4S店購買質保險,假如需要1000元(我們本身不具備這個業務) 2-客戶付錢給我們后,我們再付1000給具備這個業務的A公司,A收到款后會給我們開票 3-我們與A的這個業務,每一筆會收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開票 疑問:這個賬該怎么寫分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預付賬款 3-A公司給我們開票后再做成本 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨的完整業務。 我總覺得這樣做不妥,但是也不知道怎么做更好,請老師解惑。
想請教老師的問題如下: 1-客戶在我們4S店購買質保險,假如需要1000元(我們本身不具備這個業務),我們開收據不開票 2-客戶付錢給我們后,我們再把這1000付給具備這個業務的A公司,A收到1000后會給我們開票 3-我們與A的這個業務,每一筆會收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開票 疑問:這個賬該怎么寫分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預付賬款(因為還沒收到票) 3-A公司給我們開票后再做成本,沖預付 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨的往來業務。 我總覺得這樣做有點奇怪,但是也不知道怎么做更好,請老師解惑。
老師,我們做化妝品銷售的是全國代理,分銷貨品給線下代理商,代理商打款,我們出貨,現在我們想做另外一個銷售模式,利用數字平臺,消費者在代理商店鋪直接下單,通過系統直接支付到我公司的賬戶,貨從我們公司發到客戶手里,我們再通過貨物把他們的利潤返給代理商,那我公司的收入怎么做?怎么交稅
老師,我想問個問題,我們公司做的一款產品,我們是代理,但是客戶是需要直接把錢打給公司,公司把稅金和低價扣下以后,把利潤和高開的部分返給我們,我做賬能把給我們的利潤做到主營業務收入,返給客戶的高開款計入其他應付款么
老師好,客戶用我們直播程序,收到的打賞,打到我們公司賬戶,但是我們還要返還給客戶,我們屬于替客戶代收的,請問我們把這個款打給客戶,客戶還用給我們開發票嗎,該怎么做賬呢
我們這次是小規模這個季度開出去發票45萬。需要繳納多少錢稅
柴油發票不是加油站,自己公司能開嗎?柴油有存在倒買倒賣嗎?
請問之前是開陶瓷制造廠然后要轉網上貿易銷售,買進賣出需要注銷之前執照重新注冊嗎
當月增員一部分繳納3險的人員,次月就減員,還需要申報個稅嗎,不申報會有什么風險
什么情況屬于視同銷售,需要繳納增值稅呀?
老師好,公司在A區A街道,現在搬到A區B街道,要做什么手續
老師,收到退回以前年度的房產稅怎么帳務處理?
老師 請問24年的成本票在24年12月作廢重開,金額都一樣,只是開票的貨物名稱不一樣,一個是作廢的是其他業務成本,重開的是主營業務成本的發票,之前忘記入賬了,在25年4月的時候直接紅沖當時做的那個憑證,然后再做一筆正確的分錄可以嘛老師?
老師您好!2023年所得稅2024年一月份交的,沒有計提直接交。后來股權裝讓賬目進行調整,發現不應該交申請退稅,退回來后沒有紅沖一直掛在賬目上。現在要進行2024年匯算清繳,發現有所得稅科目有這個數,報表是負數。如果當時紅沖了報表就不是負數要交所得稅。請問這個情況現在怎么處理?
公司打算申請高新技術企業,需要做哪些準備,有什么注意事項
老師,我應該怎么做這個賬呢
?你好;? 你應該是 算銷售東西給客戶做收入結轉成本? ? ? ;? 你屬于代理公司 ;? 你說公司的做的產品又是另外一個公司吧?? ?
老師,我們是代理,客戶把錢直接打給廠家,廠家把稅金和低價扣下以后,把我們的利潤和客戶的高開平賬款都返給我們,我們再給客戶返高開平賬款,我怎么做合理呢,能把返給我們的錢都計入收入,給客戶的平賬款計入主營業務成本么
你好;? ? ? ?那就是 相當于 客戶? 直接越過你 去 付款給廠家 ;? 比如 成本價是100? ;? ?客戶支付了 150? ;? ? 廠家收取100? ;? 把50給你? ; 你們在開票給客戶 150 是嗎? ??