您好你填的那個未開票發未開具發票的負數。
在申報增值稅的時候,本期銷售的有開票,退貨的沒開票,那退貨的金額是怎么填呢?是填在未開票的負數,還是自己扣減完放在已開票金額啊?
申報印花稅時,上個月有之前未開發票退貨銷售商品的業務,是不是申報是上個月開票銷售收入減去未開票收入退貨銷售的金額啊?(之前未開票收入已經申報)
請問下老師,本月開了沖紅發票,請問這個負數銷售額在電子稅務局增值稅申報時填在哪里呢,我看系統帶出來的開票金額是沒有扣掉負數銷售額的,沖紅開的稅率有好幾個,請問怎么填呢
出口貿易公司,出口日期是上月,但不夠發票所以沒有及時開出。申報增值稅時,已開票銷售額會自動在免稅銷售額自動帶出。那未開票銷售額,應該在增值稅表(三)免抵退稅欄填寫?還是在(四)免稅欄填寫呢?
增值稅申報時是以總開票金額填報,開的上期未開票金額本月在未開票欄填負數嗎
請問下,一人一號制具體是哪個文件,怎么查不到呀?
老師,供應商給我們的往來詢證函,對方是營業收入科目,我怎么核對呢,我在賬簿里找什么科目呢?
一般納稅人,本月預收不動產租賃5萬,因為租賃期不確定,暫時不開發票,下月初怎么什么增值稅
銷售部門支付的電子采購平臺會員服務費一年度的費用計入銷售費用二級明細哪里
中級會計需要在哪買和學堂老師講課一致的書?書名是啥
老師好,公司銷售衛浴潔具之類的商品,有政府補助,現在開票的時候必須要開購買方地址嗎?
老師,農業(肥料,農藥)怎么做賬,是免稅的嗎
老師,家用的空調,開發票大類是應該開空調*美的空調這樣開開制冷空調設備*美的空調,我查前面大類是制冷空調設備這是通用設備開的,家用的好像是前面我說的那種,到底那種是對的,
老師,我想請問一下,廣宣費超過扣除標準是怎么往后三年結轉扣除的?是當年調增,下一年調減嗎?
上課的視頻,在哪可以下載?
三代個稅返還手續費收入的金額填在哪里呢
你好同學,填在第五行里面就可以的。
公司去年是小規模納稅人,今年升級成一般納稅人,那退款是退去年的貨款是1個點,要填哪里啊?
你好同學,正常他就你的收入和你的稅款,他就會累積在一起呀,你有負數的發票,你肯定也有正數的發票呀。
那表格里面這都是13個點和6個點啊,我退去年的貨款是1個點,不是應該另外填嗎?
你好同學,我的意思您就說,開的這些發票,你都把稅額合計在一起,把收入和在一起,手工填寫在第13個稅點里面,你看能不能填上,因為你一般納稅人里面它沒有一個點適合填寫的地方
我是有貨物也有服務,意思是我把13個點的收入扣掉1個點的退款去填寫是嗎?6個點的服務收入也扣掉1個點的退款去填寫是嗎?這樣稅額也是自己手動填寫咯?
對的,我的意思你試一下,如果不行的話,你這種情況你只能去稅務局了。