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運進一批A材料用于免稅產品,取得增值稅專用發票注明價款1000元,稅款130.B材料生產免稅產品,取得增值稅專用發票注明價款2000元,稅款260元,支付運費AB兩種產品300元,取得增值稅專用發票,稅款27元,計算不可抵扣的進項稅額

2022-05-10 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-10 09:53

您好,不可抵扣的話是這樣算的,130%2B260=390 請問還有其他條件嗎

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快賬用戶2ad9 追問 2022-05-10 09:56

老師,這個式子怎么沒看懂

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齊紅老師 解答 2022-05-10 09:56

怎么啦,是哪里沒看懂啊

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快賬用戶2ad9 追問 2022-05-10 09:58

老師,顯示出來的式子130%2B260=390。。這表示的是什么意思撒

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齊紅老師 解答 2022-05-10 09:58

就是說進項稅額要轉出的

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快賬用戶2ad9 追問 2022-05-10 09:59

老師,可以寫的可以更清楚一點嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-10 10:00

你那邊把答案給我發一下吧,我按照答案給你說

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您好,不可抵扣的話是這樣算的,130%2B260=390 請問還有其他條件嗎
2022-05-10
您好,不可抵扣的話是這樣算的,130%2B260=390 請問還有其他條件嗎
2022-05-10
要求:計算該企業當月可抵扣增值稅進項稅額。 120*13%%2B80*10%%2B3.5*9%%2B17*13%%2B25*13%=
2023-03-24
您好 進項稅額300000*0.13%2B10900/1.09*0.09%2B6500%2B1200=47600 銷項稅額300000*0.13%2B565000/1.13*0.13=104000 進項稅額轉出額10000*0.13=1300 可用于抵扣的進項稅額47600-1300=46300 應繳納增值稅104000-46300=57700
2022-12-23
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2023-10-12
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