把記賬聯復印當做認證聯就是了。直接勾選記賬
請問:平常收到進項發票時,直接就借記應交稅費——應交增值稅——進項稅,并未用到“進項待認證”三級科目。報稅時需要在稅務局系統里先勾選進項發票,然后交增值稅。請問做賬時怎么處理,才能保證勾選的發票和應交的增值稅銜接起來。正規的的做賬,收到進項發票該如何做?
如果增值稅專票發票聯丟失,已經認證通過的,抵扣聯可以代替發票聯入賬嗎?
小規模納稅人收到增值稅專用發票需要認證嗎?如何做賬務處理?
老師,是這樣,假如月底收到發票,賬已經做了,發票的進項稅記了待認證進項稅,發票的記賬聯肯定在上個月的憑證里,下個月把待認證的發票轉入增值稅進項稅額,發些這張發票開錯了(比如說購貨方號碼),遇到這種情況怎么處理?
企業收到的增值稅專票,入賬聯正常走賬,認證聯丟失,能做進項認證嗎?如何處理
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利