你好正常情況下 。你認(rèn)證了就做進(jìn)項(xiàng)稅科目去 。 如果沒有認(rèn)證你就不會去申報(bào) 。就要先計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅去核算的。
請問:平常收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時,直接就借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅,并未用到“進(jìn)項(xiàng)待認(rèn)證”三級科目。報(bào)稅時需要在稅務(wù)局系統(tǒng)里先勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后交增值稅。請問做賬時怎么處理,才能保證勾選的發(fā)票和應(yīng)交的增值稅銜接起來。正規(guī)的的做賬,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票該如何做?
我們當(dāng)月收到的專票本月不想勾選認(rèn)證,做憑證的時候可以直接將發(fā)票稅金計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)科目嗎?還是先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),賬務(wù)和當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)勾選保持一致?
發(fā)票勾選認(rèn)證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
發(fā)票勾選認(rèn)證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進(jìn)項(xiàng),暫時沒有勾選認(rèn)證,是借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?軟件上有這兩個選哪個好? 你好,做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的,如果下月勾選認(rèn)證,又怎么做分錄呢? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 請問這條分錄的摘要寫什么?
財(cái)務(wù)報(bào)表及附注,這個附注是公司自己做的嗎
老師請問,營業(yè)總收入包括營業(yè)外收入嗎
請問酒店餐飲部采購的半成品,記入什么科目,牛奶,菜,調(diào)料,肉
你好老師,小型微利企業(yè)的條件里面年度應(yīng)納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,這題承攬的報(bào)酬應(yīng)該是多少的?
老師,給客戶的客戶開具增值稅專用發(fā)票可以嗎
老板讓算某個客戶的回款率,怎么計(jì)算
老師以前年度的無票支出分錄:借管理費(fèi)貸現(xiàn)金,這樣可以減少未分配利潤,今年匯算清繳前入賬,對以前年度的所得稅有影響嗎?
第九題10000怎么來的 不懂
由郭老師回答我的問題
如果本月作賬全部直接進(jìn)了“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”等下月報(bào)稅的時候再勾選。這樣做有沒問題?
你好 你要與你實(shí)際一致。 不然到時你賬上的進(jìn)項(xiàng)稅和你申報(bào)就不一致 了