你好,可以的,可以這么做。
老師,請問下,之前月份做的分錄做錯了,可以調整到十月份嗎?把之前錯誤的,沖掉,然后寫成正常的重新
老師你好,如果調整以前的錯誤的記賬憑證,是把原來的沖銷,然后在重新做正確的
下列說法正確的是A已經登記入賬的記賬憑證,在當年內發現填寫錯誤時,直接用藍字重新填寫一張正確的記賬憑證即可B發現以前年度記賬憑證有錯誤的,可以用紅字填寫一張與原內容相同的記賬憑證,再用藍字重新填寫另一張正確的記賬憑證C如果會計科目沒有錯誤只是金額錯誤,也可以將正確數字與錯誤數字之間的差額,另填制一張調整的記賬憑證,調增金額用藍字,調減金額用紅字D發現以前年度記賬憑證有錯誤的,應當用藍字填制一張更正的記賬憑證。多選題。
好的,老師,我記賬憑證做錯了了,然后紅沖了,重新做了正確了記賬憑證,那我原始憑證放在哪個憑證后面呀
老師,我今天做賬發現之前做的記賬憑證,有一個科目用錯了。 那我是整個記賬憑證做紅沖再做一張正確的憑證呢?還是直接做一張憑證把錯誤的科目換成正確的呢?
貿易公司稅賬成本比例分配
老師,請問金蝶云星辰新建賬,5月1日啟用,能否在4月底提前設置模塊和導入期初余額
請問下,客戶需要完稅證明,這個需要從哪里開?以前只是開發票就可以
老師你好,我想問一下為什么這個成本模式轉公允模式,借方成本那不是直接按公允價值7500寫,要分開寫成原成本模式下的原值7125和公允價值變動357,還是說用途變更借方才是直接一步寫投房-成本(轉換日的公允價值)
請問出口的貨款,做賬的時候有匯率差額,直接做財務費用嗎?可以要求銀行開發票嗎?
您好,老師,請問企業所得稅申報表里的員工社保在期間費用那個表里是填寫在工資薪金里還是各項稅費里
車輛保養(機油,空氣濾芯。機油濾芯,小桶防凍液)能不能記入管理費用-車輛維修費?
老師 電商平臺掙的錢(毛利潤)包含店鋪可以提現但是還沒提現出來的錢嗎
老師想問一下,成交方式是FOB,但是沒有稅點的國際代理運費開票是開給我們公司,這個發票要怎么入賬
請問老師,工商年報中的納稅總額,是去稅務局查詢開具完稅證明里面的金額,是稅費所屬期的數據,還是繳款時間的數據啊
是用負數沖銷還是做相反的分錄
之前的憑證做的就是負數
你好,當年的涉及到損益類的科目,之前的分錄不變,金額是負數,如果不涉及到損益類的科目,直接做相反的就可以。
我是從別的會計那接過來的賬,直接做相反的分錄,應付賬款余額對不上,銀行存款可以
直接的分錄是有一筆銀行的退款,他直接做的是,借應付賬款負數,貸銀行存款負數
退款有2筆,她都做到一個應付賬款下了,我現在要把這個退款分開做
那具體的問題是什么?
正確的分錄是什么?你錯誤的分錄怎么做的?
錯誤的分錄是,借應付賬款-1000,貸銀行存款-1000,正確的分錄應該是借應付賬款1-500 應付賬款2-500,貸銀行存款
貸銀行存款-1000
這是兩筆不同的客戶退款,他之間都做到一個客戶名下了
你好借應付賬款一500 應付賬款2-500 貸應付賬款1000。
這樣借貸不平了
是平的,借方是1000,貸方也是1000,應付賬款一,我寫的是橫杠的一。
顯示借貸不平保存不了
你好,截圖你的思路看一下。
借應付賬款1是正數嗎
你好,對的是的是一個正數
老師不能發送圖片嗎
你好,顯示借貸不平的那一個截圖
老師明白了
我調整好了
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。