你好,之前已經(jīng)結(jié)賬了嗎?如果沒(méi)有結(jié)賬的話,屬于這個(gè)月的直接調(diào)整錯(cuò)誤的就行。
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我得領(lǐng)導(dǎo)通知7月有筆憑證要進(jìn)行調(diào)整,我就紅沖了7月那張憑證,那我在軟件里面點(diǎn)擊紅沖后,直接做一張正確的憑證就行了嗎, 還是說(shuō)我必須要做一張紅沖哪張憑證的相反分錄后再做一張正確的憑證?
上個(gè)月的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,然后發(fā)現(xiàn)有記錯(cuò)的憑證,這個(gè)月可以做一張沖銷(xiāo)憑證,再做正確的憑證嗎
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)20年11月份有一張憑證科目寫(xiě)錯(cuò)了,到了22年1月份才發(fā)現(xiàn),這個(gè)賬務(wù)處理怎么做,是做一張紅沖憑證,再做一張正確的嗎?
下列說(shuō)法正確的是A已經(jīng)登記入賬的記賬憑證,在當(dāng)年內(nèi)發(fā)現(xiàn)填寫(xiě)錯(cuò)誤時(shí),直接用藍(lán)字重新填寫(xiě)一張正確的記賬憑證即可B發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯(cuò)誤的,可以用紅字填寫(xiě)一張與原內(nèi)容相同的記賬憑證,再用藍(lán)字重新填寫(xiě)另一張正確的記賬憑證C如果會(huì)計(jì)科目沒(méi)有錯(cuò)誤只是金額錯(cuò)誤,也可以將正確數(shù)字與錯(cuò)誤數(shù)字之間的差額,另填制一張調(diào)整的記賬憑證,調(diào)增金額用藍(lán)字,調(diào)減金額用紅字D發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)用藍(lán)字填制一張更正的記賬憑證。多選題。
做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)上個(gè)月的憑證有一筆借方用錯(cuò)了科目,我這個(gè)月調(diào)賬能直接做一個(gè)調(diào)整分錄么,借:正確科目貸:錯(cuò)誤科目,不全部沖銷(xiāo)再更正了
老師匯算清繳職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方但是我計(jì)提工資時(shí)候把個(gè)人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺(tái)電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則錢(qián)退不回來(lái)啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒(méi)收到發(fā)票25年2月開(kāi)的這個(gè)匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號(hào)申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開(kāi)了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開(kāi)的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄???
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤(rùn)小于外賬利潤(rùn)啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無(wú)法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過(guò)個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤(rùn)有20萬(wàn),內(nèi)賬利潤(rùn)只有10萬(wàn),我的意思是按外賬分這20萬(wàn),實(shí)際根本沒(méi)這么多錢(qián)分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷(xiāo)的時(shí)候都沒(méi)錢(qián)分,怎么辦
結(jié)賬了,是之前月份的,不是當(dāng)月的。
你好,那就在這個(gè)月。紅沖在重新做。
老師,日常做賬怎么檢查做賬的錯(cuò)誤呢? 像今天這種,隔了好幾個(gè)月才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。
你好,你具體的是什么錯(cuò)誤,比如往來(lái)余額不對(duì)的,你和對(duì)方企業(yè)對(duì)賬不就發(fā)現(xiàn)
就是這種,平時(shí)記賬科目用錯(cuò)之類的
記錯(cuò)了科目,你得看一下哪一個(gè)科目 收入做成了成本這種查你的利潤(rùn)可以查詢 增值稅申報(bào)表的收入和你所得稅的收入不一致。