你好;? ?你這個是哪里看到的;? ? ?你少繳納了? 所得稅; 那么你說明計算錯誤了 ; 利潤總額或者收入 或者成本費用都可能核算錯誤導致的 ; 不會 說抵扣了所得稅的? ??
老師你好, 請問 企業所得稅里,對小微企業年應納稅所得額不超過100萬的部分減按25%計入應納稅所得額,這句話是啥意思啊? 比如我年應納稅所得額是90萬?那么我計入應納稅所得額是多少?
請問,去年交了1000多企業所得稅,稅管打電話說要調平去年交的企業所得稅,這是什么意思,為什么要調平呢,稅款都交了,調平是稅款要退回來嗎?
他都少記了折舊了 怎么還在所得稅納稅申報里扣除了呢 這句話什么意思? 是會計少記了 但稅法納稅申報里有?這個意思?
少交了企業所得稅就是多抵扣了所得稅,請問老師這句話是啥意思呢?
福利費按工資的14%抵扣企業所得稅 是什么意思 老師 比如工資5000 怎么算抵扣了多少企業所得稅
老師,工商年報社保基數的填寫,是填每個人每個月的數據還是按照所有人每個月的乘積結果填寫?
老師,這個合同,這個營業執照,開建筑服務勞務費,可以哇
老師,單位公戶往個人卡上打租賃款,但是,個人因為稅金問題,不給開發票,這種情況下,只能從個人給他打款嗎?
請問老師一月份的時候有十多筆報銷做錯了已經轉了,發現重復轉了也做賬了,現在該怎么辦呢?
洗浴中心送給顧客的代金券應該記收入嗎?
請問,甲公司注資100萬,兩個股東分別占60%和40%,甲公司100萬均已實繳。甲公司連續三年虧損。 現我司0元購買其中一個股東的股權,占甲公司40%的股份,認繳40萬(前股東已實繳)。 想問,我司的會計處理及需要交什么稅?
請教老師,我們是物業公司,找房東租了房子,又轉租岀去了,請問一下我們物業公司付給房東的租金等怎么做會計分錄?
請問下,一人一號制具體是哪個文件,怎么查不到呀?
老師,供應商給我們的往來詢證函,對方是營業收入科目,我怎么核對呢,我在賬簿里找什么科目呢?
一般納稅人,本月預收不動產租賃5萬,因為租賃期不確定,暫時不開發票,下月初怎么什么增值稅
就是我月末忘記計提增值稅,只計提了稅負借稅金及附加貸銀行存款,繳納的時候借應交稅費~城建等等,借已交增值稅,貸銀行存款
老師計提增值稅分錄咋寫
你好 ;? 計提增值稅是你取得收入的時候做的: 比如借應收賬款或者銀行存款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅??
老師,這個都做的,那月末的時候不需要做借應交稅費~轉出未交增值稅,貸應交稅費~未交增值稅。嗎?
你好 ; 你是一般納稅人? 是做結轉分錄的; 比如? ?看附件?
老師我們這里因為疫情實行緩交政策,比如上半年的增值稅到8月才開始扣款,是這樣做分錄的嗎?
你好 ;? 是的。? 先結轉;只是 先不繳納而已? ?
老師我來表達一下一個月完整的一個步驟給您看看。 平時做業務的時候,計提增值稅,取得收入的時候做的: 比如借應收賬款或者銀行存款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅 月末計提稅負:借稅金及附加,貸應交稅費 月末結轉增值稅,借應交稅費~轉出未交增值稅,貸應交稅費~未交增值稅。 等到下一個月扣稅的時候。 借應交稅費~城建稅等等 ~已交增值稅 貸銀行存款 老師,請指出我的錯誤吧,還有就是為什么月末的時候不需要計提增值稅?那個結轉就等于計提嗎?
?你好 ; 結轉是結轉 計提是計提; 計提是說的比如計提增值稅的銷項稅? ?; 計提 附加稅 ;? ? ?結轉是說的增值稅下面的二級科目和三級科目結轉到未交增值稅去? ?
老師,您的意思就是平時有業務有收入的時候做的分錄,他就計提了增值稅對嗎?
那老師我這些步驟里面有錯誤嗎?那做帳里面關于稅的還有什么分錄我少寫了嗎?
你好 1. 是的。? 計提增值稅是你有收入計提銷項稅? ? ?;? ?你計提增值稅 和附加稅都是對的; 就是結轉分錄不對哈 ;? 按照我說的寫 ;? ??
老師,您結轉的那個圖片有點難,有沒有簡單點的,我看不懂。
?你好; 我的圖片里面是標準的結轉分錄 。 那個就是 最簡單的哦 ;? ??