你好,同學! 如果確定這張專用發票不能再抵銷,那就轉出后計入成本里,由于是費用歸屬期為去年,則借:以前年度損益調整(主營業務成本) 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
您好老師,去年有一張進項發票,是經營租賃機械租賃費,當然做的是借:工程施工--合同成本--機械租賃費1313274.32元 借:應交稅費--進項稅170725.68 貸:應付賬款 然后結賬成本 借:主營業務成本--設備使用費 1313274.32 貸:工程施工--合同成本--機械使用費1313274.32 元 前兩天接到稅務來電話,說這家企業注銷了,當然給開的這進項發票,也沒有交稅,讓我們這個月進項稅轉出老師進項稅轉出的憑證如何操作呢?
您好老師,去年有一張進項發票,是經營租賃機械租賃費,當然做的是借:工程施工--合同成本--機械租賃費1313274.32元 借:應交稅費--進項稅170725.68 貸:應付賬款 然后結賬成本 借:主營業務成本--設備使用費 1313274.32 貸:工程施工--合同成本--機械使用費1313274.32 元 前兩天接到稅務來電話,說這家企業注銷了,當然給開的這進項發票,也沒有交稅,讓我們這個月進項稅轉出老師進項稅轉出的憑證如何操作呢?
您好老師,我這有甲乙兩個公司,都是建筑企業,甲公司購買的挖掘機,做的固定資產入賬,每月計提折舊。甲公司把挖掘機租賃給乙公司。乙公司取得進項發票入賬(借:工程施工--合同成本--機械使用費 應交稅費--進項稅 貸:應付賬款--甲公司)老師,這樣做憑證對嗎?
老師您好 我們做賬時的分錄是這樣 收到發票時,借:工程施工-人工費/材料/機械 貸:應付賬款 結轉工程施工: 借:主營業務成本 貸:工程施工-人工費/材料/機械 開具發票確認收入時:借:應收賬款 貸:應交稅費-銷項 +工程結算 借:主營業務成本 + 工程施工(合同毛利)貸:主營業務收入 借:主營業務收入 貸:工程結算 這樣的話,借方有兩筆主營業務成本,貸方有兩筆工程結算 是不是導致成本增加或者科目重復
老師,請問下,我們是機械租賃公司,一般納稅人收到專票了,這幾個月沒收入,現在是不用勾選認證是不?借:勞務成本(運輸費), 應交增值稅(待認證進項稅) 貸:銀行存款, 等下次,有收入了需要抵扣的時候,在電子稅務局系統,點勾選認證是不?然后,借:應交增值稅(進項稅) 貸:應交增值稅(待認證進項稅)? 2, 如果是沒收到發票,是借:預付賬款,貸:銀行存款 然后收到票后,借:勞務成本(運輸費),應交增值稅(待認證進項稅),貸:預付賬款,等到有收入了,再把勞務成本轉為主營業務成本。是這樣操作嗎?
個人去稅局代開勞務費發票幾個點的個稅
請問老師,公司有一個固定資產,去年已經拆除,負責拆除的也開了發票,金額40萬,去年做的固定資產清理這個科目,今年之前負責維修這個固定資產的開了張維修費的發票,金額大概18萬,這個應該怎么做賬啊?
天使基金類公司稅務怎么操作?
廠房周圍放雪糕桶,入什么會計分計科目
老師好!個體工商戶申報增值稅也是一主兩輔一減免表嗎
老師,我24年年底有些費用暫估了。現在發票一直收不回來。我現在匯算清繳需要調增,那25年還需要把多暫估的費用再做賬調回來嗎?
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
老師,這樣做進項稅轉出了,那年報那1313274.32元的成本怎么調整呢?
你好,那需要調整去年的報表,增加去年的營業成本、調整所得稅費用、所有者權益變動表、利潤表、資產負債表等。
老師,調整去年的報表,網上能調整嗎,是不是要去稅務局調整呢?
你好,調整報表是需要去稅局的大廳