您好,是的,是這個(gè)意思的
1.開具發(fā)票時(shí):借應(yīng)收賬款/銀行存款,貸工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)。 2.項(xiàng)目工資計(jì)提工資時(shí):借工程施工-人工費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-工資。 3.收到材料發(fā)票時(shí):借工程施工-材料費(fèi),貸銀行存款/應(yīng)付賬款。 4.確認(rèn)某項(xiàng)目成本毛利時(shí):借主營業(yè)務(wù)成本(‘’工程施工-人工費(fèi)+工程施工-材料費(fèi)+工程施工-其他費(fèi)用‘’之和),工程施工-合同成本-毛利(主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本的金額)貸主營業(yè)務(wù)收入(工程結(jié)算金額) 5.工程施工(所有二級科目金額)和工程結(jié)算金額沖抵,具體依照那個(gè)科目金額?是兩個(gè)金額分別是一致的?←工程完工時(shí)相當(dāng)于不做了就互沖?
實(shí)際發(fā)生成本借:工程施工-項(xiàng)目-材料費(fèi) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款2.開出發(fā)票確認(rèn)收入借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-項(xiàng)目-材料 項(xiàng)目完工做結(jié)算 借:工程結(jié)算 貸:工程施工 -項(xiàng)目-材料 同時(shí)做借:本年利潤 貸 工程結(jié)算 這樣操作是合理的嗎?
實(shí)際發(fā)生成本借:工程施工-項(xiàng)目-材料費(fèi) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款2.開出發(fā)票確認(rèn)收入借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-項(xiàng)目-材料 項(xiàng)目完工做結(jié)算 借:工程結(jié)算 貸:工程施工 -項(xiàng)目-材料 同時(shí)做借:本年利潤 貸 工程結(jié)算
①工程日常業(yè)務(wù) 借:工程施工-合同成本-人工/機(jī)械/材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付/預(yù)付 ②工程結(jié)算 借:應(yīng)收賬款-業(yè)主/甲方 貸:工程結(jié)算-項(xiàng)目名稱 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 借:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利-項(xiàng)目 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ③對沖工程結(jié)算賬戶 借:工程結(jié)算-項(xiàng)目 貸:工程施工-合同成本-人工/機(jī)械/材料 工程施工-合同毛利-項(xiàng)目 ④工程結(jié)算是貸方余額 借:工程結(jié)算-項(xiàng)目 貸:本年利潤 那主營業(yè)務(wù)收入/成本也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?這樣會(huì)不會(huì)和第④筆分錄重復(fù)計(jì)入本年利潤呢?
老師,請問下工程施工這樣做分錄對嗎 預(yù)收工程款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 收到工程結(jié)算單: 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 開發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本 (工程施工轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:工程施工 完工 借:工程結(jié)算 貸:工程施工
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師好,我做了整個(gè)月的認(rèn)證,但是進(jìn)項(xiàng)票沒有抵扣完,現(xiàn)在再去抵扣剩下的,提示不到抵扣日期,我把這幾個(gè)沒抵扣的進(jìn)項(xiàng)憑證刪除了,憑證號是空缺的,比如12號刪了,就出現(xiàn)11,13.…,這樣可以嗎?
分期付款購買的設(shè)備,每個(gè)月的發(fā)票按照付款金額開具,怎么做賬務(wù)處理?
老師 我的這種要怎么寫會(huì)計(jì)科目呢
汽車維修公司 垃圾處理費(fèi)項(xiàng)目怎么采集
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里數(shù)據(jù)資產(chǎn)和負(fù)債+所有者權(quán)益不平衡怎么調(diào)呀?
老師你好,2025年第一季度利潤表里的本期數(shù)是取財(cái)務(wù)報(bào)表里的本年累計(jì)數(shù)。那上期金額數(shù)是取2024年12月利潤表里的累計(jì)嗎?
生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅能從公賬報(bào)銷稅款嗎?
你好老師,購買別的公司破產(chǎn)的土地跟房產(chǎn),對方開了發(fā)票還有交的契稅印花怎么做賬
那我這樣的賬務(wù)處理是正確的還是錯(cuò)誤的
為啥第二筆還需要做主營業(yè)務(wù)成本呢
前一筆是結(jié)轉(zhuǎn)工程施工 后一筆是確認(rèn)收入
那現(xiàn)在是要怎么處理或怎么更正呢?
那這兩筆的金額不是一樣的把
不一樣 一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的工程施工的金額 另外一個(gè)是根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入和合同毛利倒擠的金額 正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是怎么樣的呢?
正確的其實(shí)就確認(rèn)收入后,做一次成本就行
那工程施工最后怎么結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目 還有工程結(jié)算也是兩筆 也是重復(fù)的嘛
工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本就可以
確認(rèn)收入怎么做呢?
你說的分錄嗎還是啥
會(huì)計(jì)分錄 麻煩給一個(gè)收到發(fā)票,開具發(fā)票和確認(rèn)合同收入的完整,準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)分錄,以供學(xué)習(xí)
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
好的 謝謝
不客氣的,祝您開心呢