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您好老師,去年有一張進項發票,是經營租賃機械租賃費,當然做的是借:工程施工--合同成本--機械租賃費1313274.32元 借:應交稅費--進項稅170725.68 貸:應付賬款 然后結賬成本 借:主營業務成本--設備使用費 1313274.32 貸:工程施工--合同成本--機械使用費1313274.32 元 前兩天接到稅務來電話,說這家企業注銷了,當然給開的這進項發票,也沒有交稅,讓我們這個月進項稅轉出老師進項稅轉出的憑證如何操作呢?

2022-05-08 13:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-08 13:53

你好! 可以做調整分錄: 借以前年度損益調整170725.68 貸應交稅費--進項稅額轉出170725.68

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快賬用戶3984 追問 2022-05-08 13:56

老師,那成本那怎么調整呢?稅務還讓調年報呢,因為這是去年的進項發票

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快賬用戶3984 追問 2022-05-08 14:15

老師您還在嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-08 14:45

成本屬于稅務與會計的差異,直接調整稅務納稅申報表,即可。

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齊紅老師 解答 2022-05-08 14:45

進行補充申報或更正申報,即可。

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快賬用戶3984 追問 2022-05-08 15:01

老師,我不知道這年報表如何更正了

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齊紅老師 解答 2022-05-08 15:42

各地有差異,需要找稅務專管員處理的

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你好! 可以做調整分錄: 借以前年度損益調整170725.68 貸應交稅費--進項稅額轉出170725.68
2022-05-08
你好,同學! 如果確定這張專用發票不能再抵銷,那就轉出后計入成本里,由于是費用歸屬期為去年,則借:以前年度損益調整(主營業務成本) 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-05-08
同學你好 這個按照毛利來交
2022-05-16
你好!你是說成本要做什么分錄是嗎?
2022-05-16
你好,轉出就是做這個分錄,你們如果有付給對方公司款的話你成本不需要額外去調整了,要是沒付款你要把成本也轉出的話借應付賬款 貸以前年度損益調整
2022-06-13
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