你好,具體是什么原因導致的稅額轉出
老師,不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,但是可以在所得稅前扣除,會計賬務處理是 借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 企業所得稅前扣的就是管理費用嗎
增值稅進項稅額可以 抵扣所得稅(稅前扣除)嗎?
稅務要求進項轉出的睡額可以稅前扣除嗎
出口不免稅不退稅,購進的進項稅額可以抵扣嗎?需要做進項稅額轉出嗎?
稅務登記之前取得的發票可以稅前扣除嗎,進項稅可以抵扣嗎
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
發票異常,稅務要求進項轉出,還有調整企業所得稅匯算清繳表
你好,是虛開了進項發票嗎??
稅務是這樣認定的
你好,這樣是不能稅前扣除 的
但是調減了成本,我利潤就過300萬了,調增成本呢有沒有辦法可以
你好,虛開了進項發票導致的進項稅額轉出,不得稅前扣除?
現在我通過其他方式調增點成本,會有風險嗎
你好,通過其他方式調增點成本,具體是什么方式呢?
是2019年度的,譬如報廢機械?
你好,報廢機械,這個根本不會增加成本啊
那有沒有其他好的辦法呢
你好,需要做納稅調增處理,沒有其他變通的辦法
三年以上未收回的收入呢
你好,是確定收入款項無法收回了嗎?
這個不能確認,現在就是不調增一些的話,所得稅要補好幾十萬,老板不愿意,只能在調整表上想想辦法
你好,既然不能確認,就不能直接做壞賬處理的?
機械做清理處理,也會增加成本啊
你好,機械做清理處理,是資產處置損益增加,這個不是成本啊