甲公司 借固定資產(chǎn)500 無形資產(chǎn)300 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額83 貸其他業(yè)務(wù)收入800 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅72 銀行存款11
老師,我們是建筑公司,3月開了100萬的3%的專票,4月需要沖紅100萬,開16萬普票,這樣的話,稅務(wù)局會打電話來詢問緣由么?
關(guān)于員工的扣款問題咨詢 請問,針對員工的失誤,公司先對外賠償后,在扣去員工的相應(yīng)績效的,這個怎么賬務(wù)處理,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款, 但是如果實(shí)務(wù)中,是直接在員工的工資里面扣減的呢,非員工在支付給回公司賠款的呢,那么這個是否可以在發(fā)放工資的時候直接在分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款,這樣體現(xiàn)呢?
老師,銷項(xiàng)不含稅金額66917.42進(jìn)項(xiàng)不含稅金額64967.57,現(xiàn)在算進(jìn)項(xiàng)票還缺多少,怎么算啊
@郭老師,一般建議月底最后一天開發(fā)票嗎
我司是物業(yè)公司,充電樁公司在我小區(qū)投放充電設(shè)備,我司怎么開票給充電樁公司
老師您好,采購員做的采購訂單,金額頻繁出錯,這個該是財務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)督改正的嗎?
總公司和分公司是統(tǒng)一納稅,總公司撥付給分公司2萬元,總公司怎么做分錄,這個錢不需要還
老師,員工出發(fā)的差旅費(fèi)668.6(高速路費(fèi)發(fā)票269.60,399元的早餐和住宿沒有發(fā)票沒有發(fā)票只有微信支付截圖),報銷了,怎么記賬?沒有發(fā)票的部分費(fèi)用能稅前扣除嗎?
酒精都不是消費(fèi)稅的稅目 為啥準(zhǔn)許抵扣啊
老師您好,財務(wù)有義務(wù)核對倉庫入庫,與采購入庫金額嗎?
借其他業(yè)務(wù)成本680 投資性房地產(chǎn)累計折舊320 貸投資性房地產(chǎn)1000
乙公司 借銀行存款11 固定資產(chǎn)800 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額72 累計攤銷80 貸無形資產(chǎn)280 資產(chǎn)處置損益100 固定資產(chǎn)清理500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅83
借固定資產(chǎn)清理300 累計折舊700 貸固定資產(chǎn)1000
借固定資產(chǎn)清理200 貸資產(chǎn)處置損益200