? ?你好,同學! ? 本題思路:期初留抵%2B本期銷項-本期進項 ? ? ? ? ? ? ?(1)期初留抵0元; ? ? ? ? ? ? ?(2)本期銷項=530/1.06*0.06=30; ? ? ? ? ? ? ? ?(3) 本期進項=13%2B3%2B0.5=16.5; ? ? ? ? ? ? ? ?(4)當月應納增值稅=30-16.5=13.5萬元。 ? ? ? ? ? ? ? 注意解題思路,結合教材理解稅率和計算公式。
要求:計算該藥廠7月、8月增值稅稅額。3.某公司為一般納稅人,專門從事認證服務。2020年5月發生如下業務:8(1)16,取得某項認證服務收入,開具增值稅專用發票,注明價款90萬元;另外取得獎勵費10.6萬元(含稅)(2)18日,購進一臺經營用設備,取得防偽稅控增值稅專用發票,注明價款21.25萬元(3)20日,接受本市其他單位的設計服務,取得防偽稅控增值稅專用發票,注明價款5萬元。(4)255,接受某運輸企業提供的交通運輸服務,得防偽稅控增值稅專用發票,注明價款1.1萬元。計算該公司五月的增值稅應納稅額。
要求:計算該藥廠7月、8月增值稅稅額。某公司為一般納稅人,專門從事認證服務。2020年5月發生如下業務:1)16日,取得某項認證服務收入,開具增值稅專用發票,注明價款90萬元;另外取得獎勵費10.6萬元(含稅)。(2)18日,購進一臺經營用設備,取得防偽稅控增值稅專用發票,注明價款21.25萬元。(3)20日,接受本市其他單位的設計服務,取得防偽稅控增值稅專用發票,注明價款5萬元。4)25日,接受某運輸企業提供的交通運輸服務,取得防偽稅控增值稅專用發票,注明價款1.1萬元要求:計算該公司5月的增值稅應納稅額。
第二題;某公司為增值稅一般納稅人,專門從事認證服務,本月發生如下經濟業務:(1)11月6日,提供認證服務取得含增值稅收入530萬元;(2)11月8日,購進一臺經營用設備,取得增值稅專用發票,注明金額100萬元,稅額13萬元;(3)11月15日,接受其他單位設計服務,取得增值稅專用發票,注明金額50萬元,稅額3萬元;(4)11月20日,接受某運輸企業提供的交通運輸服務,取得增值稅專用發票,注明金額5萬元,稅額0.5萬元。要求;計算該公司當月應納增值稅稅額增值稅的稅率:13%9%6%0%
3.某公司為增值稅一般納稅人,專門從事認證服務。2020年5月發生如下業務:(1)16日,取得某項認證服務收入106萬元,開具增值稅專用發票,價稅合計為106萬元;(2)18日,購進一臺經營用設備,取得增值稅專用發票注明金額20萬元,增值稅為3.4萬元,支付運輸費,取得增值稅專用發票注明金額為0.5萬元,增值稅為0.055萬元;已知:增值稅稅率為6%,征收率為3%。要求:要求計算該商店5月份應繳納的增值稅額。
3.某公司為一般納稅人,專門從事認證服務。2020年5月發生如下業務:(1)16日,取得某項認證服務收入,開具增值稅專用發票,注明價款90萬元;另外取得獎勵費10.6萬元(含稅)。(2)18日,購進一臺經營用設備,取得防偽稅控增值稅專用發票,注明價款21.25萬元。(3)20日,接受本市其他單位的設計服務,取得防偽稅控增值稅專用發票,注明價款5萬元。(4)25日,接受某運輸企業提供的交通運輸服務,取得防偽稅控增值稅專用發票,注明價款1.1萬元。要求:計算該公司5月的增值稅應納稅額
外貿訂單下單時間是1月份,3月份貨物報關出口的,4月份平臺扣了這筆訂單的交易服務費的,請問訂單收入應該確認在幾月份,訂單交易服務費的費用會計處理應該放在幾月份?
個人所得稅怎么計算呀?比如說應發工資8549元,扣個稅要扣多少呀?
開發票購買方只有名稱和稅號沒有地址和電話能開嗎
老師,關于增加營業執照進出口權,我想請老師幫忙看一下,我這樣是否增加完全了,有沒漏以前的經營范圍
民間非營利組織,可以設置長期待攤費用科目,產生40.50萬租金發票,通過長期待攤費用科目分攤
老師好,一般非獨立核算的分公司,所得稅是不是總公司匯總申報呢
收到的質量賠償款要開票給對方嗎
老師我們是建筑一般納稅人現在甲方讓我們來3%的發票我們可以開嗎,沒有 勞務資質
你好老師,企業工商年報,對外投資情況,是根據什么來填寫的,根據產股企業嗎?比如我跟另一個公司A合伙成立了C那么我填企業工商年報的時候,對外投資情況,需要填C的信息嗎?不管是不是有實繳
老師增值稅小規模減免的用什么做原始憑證
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