你好 借:生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品 生產(chǎn)成本—乙產(chǎn)品 制造費(fèi)用 管理費(fèi)用 在建工程 貸:原材料?
本月發(fā)出材料的實(shí)際成本為60000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品耗用50000元,工程建設(shè)耗用1500元,生產(chǎn)車間一般耗用6000元,管理部門耗用2500元。寫會(huì)計(jì)分錄。
8.30日,匯總結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出原材料的成本。企業(yè)本月倉庫發(fā)出原材料的實(shí)際成本600000元,其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用350000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品耗用235000元生產(chǎn)車間--般耗用5000元,企業(yè)管理部門耗用2000元,在建工程耗用8000元。寫分錄
31日,企業(yè)本月倉庫發(fā)出乙材料的計(jì)劃成本為800000元,其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用43000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品耗用360000元,生產(chǎn)車間一般耗用7000元,企業(yè)管理部門]耗用2000元,銷售部]耗用1000元。乙材料本月材料成本差異率為1%(要求列出計(jì)算過程)
8.30日,匯總結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出原材料的成本。企業(yè)木月倉庫發(fā)出原材料的實(shí)際成本60000元,其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用350000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品耗用235000元,生產(chǎn)車間一般耗用5000元,企業(yè)管理部門耗用2000元,在建工程耗用8000元
5.30日,匯總結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出原材料的成本。企業(yè)本月倉庫發(fā)出原材料的實(shí)際成本600000元,其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用350000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品耗用235000元,生產(chǎn)車間一般耗用5000元,企業(yè)管理部門耗用2000,在建工程耗用8000元
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當(dāng)時(shí)對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當(dāng)時(shí)稅務(wù)局系統(tǒng)也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發(fā)票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會(huì)比成本少,而且稅務(wù)局里查詢25年收到的成本發(fā)票也會(huì)比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
老師,所得稅匯算清繳中的業(yè)務(wù)招待費(fèi),包含管理性質(zhì)的招待費(fèi)嗎,比如請政府領(lǐng)導(dǎo)用餐?
老師,采購款6000元,是單位法人支付的,現(xiàn)在需要報(bào)銷,能采用現(xiàn)金支付嗎
你好,請問出口的貨物貸代是不給主提單的嗎
老師好,請教一下,當(dāng)拿到24.12月份增值稅申報(bào)表時(shí),怎么知道當(dāng)年增值稅稅負(fù),看哪一欄金額除以當(dāng)年銷售額呀
企業(yè)利潤600萬,怎么提出來少交稅
老師,下面表的數(shù)據(jù)原值那一行的所有數(shù)據(jù)來源,根據(jù)賬上的哪個(gè)數(shù)據(jù)填,依據(jù)是什么,是借方還是貸方,非常感謝
補(bǔ)繳以前年度稅款,產(chǎn)生的滯納金需要用“以前年度損益調(diào)”整科目嗎
老師,我小規(guī)模時(shí)期購進(jìn)了一輛車,現(xiàn)在是一般納稅人,當(dāng)時(shí)小規(guī)模時(shí)期是沒有抵扣發(fā)票的,現(xiàn)在要賣出去這個(gè)車,需要繳納幾個(gè)點(diǎn)的稅?
你好老師,想請問一下公司做吊裝運(yùn)輸服務(wù)的然后開票稅率不一,那我的進(jìn)項(xiàng)票也是開票稅率不一的,那我客戶要我算進(jìn)項(xiàng)票差多少,我怎么算,是不是也要按照稅率不一的情況來算進(jìn)項(xiàng)呢