借利潤分配未分配利潤, 應交稅費、應交增值稅銷項, 貸應收賬款 紅沖你的收入,然后你的增值稅申報表也得去修改 匯算清交在納稅調(diào)整明細表收入類,其他填寫帳載金額就可以的
20年的采購業(yè)務 已入成本 且對公支付了貨款。但當時未取得發(fā)票。20年的匯算清繳未做納稅調(diào)增。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)沒有發(fā)票 可以要求供應商補開20年的發(fā)票嗎
21年還沒有做匯算清繳,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)20年收到款,做了未開發(fā)票收入,21年又開具了發(fā)票但沒有沖20年那筆未開票收入,現(xiàn)在要怎么處理?
你好目前做2021面的匯算清繳,然后我在今年22年2月份的時候發(fā)現(xiàn)20面有筆收入做錯了,就是全年收入多做了,那么我現(xiàn)在做21年的匯算清繳要怎么處理調(diào)整?20年的年報需要去修改嗎,謝謝
老師,比如21年我付款采購,供應商21年年末已經(jīng)開出發(fā)票未給到我發(fā)票,我在是21年也未入賬,22年匯算清繳后又收到發(fā)票這樣我怎么處理?
你好老師,企業(yè)工商年報,對外投資情況,是根據(jù)什么來填寫的,根據(jù)產(chǎn)股企業(yè)嗎?比如我跟另一個公司A合伙成立了C那么我填企業(yè)工商年報的時候,對外投資情況,需要填C的信息嗎?不管是不是有實繳
老師增值稅小規(guī)模減免的用什么做原始憑證
飲用水卡充值記到哪個科目,水電費嗎?那不是和自來水混了,還是單獨設置一個?
個人采購的產(chǎn)品在淘寶店銷售出去客戶要開發(fā)票要怎么開呢
老師麻煩咨詢一下,申報工資應是扣個稅前的金額,還是扣了個稅后的金額呢。會計分錄如何處理呢
老師財務軟件上面的單價,數(shù)量,匯算小數(shù)這個參數(shù)應該設置成幾位小數(shù)?
老師,關于增加營業(yè)執(zhí)照進出口權,我想請老師幫看一下,我這樣是否增加完全了,謝謝!
快賬軟件稅金及附加可以不選子科目嗎
老師,我們公司最近要開一張換電項目的票給a公司,但是問題是,我們沒有那么多錢去進貨源,我們要先拿到錢才能去進貨,我們要拿錢a公司讓我們先開票,就算我們開了票,一時也沒有成本結轉(zhuǎn),這個最好我們要怎么做?
請問老師,入資款沒入齊是不是不能借款經(jīng)營
老師可以再解釋的更清楚一些嗎
你好,具體的哪一個不清晰?是那個分錄你沒有看懂嗎?跨年的分錄。
假如20年確認了未開票收入10600當時分錄是: 借:應收賬款10600 貸:主營業(yè)務收入10000 應交稅費—應交增值稅(銷項稅)600 在21年開具了發(fā)票,又做了相同分錄 22年借:利潤分配—未分配利潤10600 應交稅費—應交增值稅(銷項稅)600 貸:應收賬款10600,同時更正2021的增值稅申報,21年財務報表,所得稅年報納稅調(diào)整表,其他填在賬載金額10600,這樣后面會產(chǎn)生收入類的調(diào)減金額,是這樣做嗎?
你好 是的,是這么做的。
更正20年增值稅申報表時會產(chǎn)生退稅,會不會被稅管員關注
你好 這個不好說,不一定。