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21年還沒有做匯算清繳,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)20年收到款,做了未開發(fā)票收入,21年又開具了發(fā)票但沒有沖20年那筆未開票收入,現(xiàn)在要怎么處理?

2022-05-06 06:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-06 08:12

借利潤分配未分配利潤, 應交稅費、應交增值稅銷項, 貸應收賬款 紅沖你的收入,然后你的增值稅申報表也得去修改 匯算清交在納稅調(diào)整明細表收入類,其他填寫帳載金額就可以的

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快賬用戶8664 追問 2022-05-06 09:22

老師可以再解釋的更清楚一些嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-06 09:25

你好,具體的哪一個不清晰?是那個分錄你沒有看懂嗎?跨年的分錄。

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快賬用戶8664 追問 2022-05-06 11:42

假如20年確認了未開票收入10600當時分錄是: 借:應收賬款10600 貸:主營業(yè)務收入10000 應交稅費—應交增值稅(銷項稅)600 在21年開具了發(fā)票,又做了相同分錄 22年借:利潤分配—未分配利潤10600 應交稅費—應交增值稅(銷項稅)600 貸:應收賬款10600,同時更正2021的增值稅申報,21年財務報表,所得稅年報納稅調(diào)整表,其他填在賬載金額10600,這樣后面會產(chǎn)生收入類的調(diào)減金額,是這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-06 11:49

你好 是的,是這么做的。

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快賬用戶8664 追問 2022-05-06 12:59

更正20年增值稅申報表時會產(chǎn)生退稅,會不會被稅管員關注

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齊紅老師 解答 2022-05-06 13:00

你好 這個不好說,不一定。

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借利潤分配未分配利潤, 應交稅費、應交增值稅銷項, 貸應收賬款 紅沖你的收入,然后你的增值稅申報表也得去修改 匯算清交在納稅調(diào)整明細表收入類,其他填寫帳載金額就可以的
2022-05-06
你好,那你今年就別填寫了。今年調(diào)增就可以的。
2022-03-16
你好,之前的問題具體是? 請不要點名提問,謝謝
2021-03-27
你好 借以前年度損益 調(diào)整等 貸銀行?
2021-09-08
你好 需要的 減少你的收入 納稅調(diào)整明細表收入里
2021-05-07
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