你好 這個(gè)要看你對(duì)應(yīng)的增值稅,比如是13% 那么你的銷項(xiàng)就是4917987.41*13%=639338 由于你的稅負(fù)率是10% 那么你的進(jìn)項(xiàng)就是639338*(1-10%)
老師,你好,我想問(wèn)一下如果我給銷售方開(kāi)10萬(wàn)票,進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣(增值稅專票),如何計(jì)算開(kāi)多少金額的票?
請(qǐng)問(wèn)本月要交增值稅290000 我要算開(kāi)多少0.13的進(jìn)項(xiàng)票含稅銷售額開(kāi)多少怎么計(jì)算?
老師,你幫我算一下,本月不含稅銷項(xiàng)金額是1668298.31 銷項(xiàng)稅額是214869.38 稅負(fù)需要控制到0.01 我的進(jìn)賬稅額一共有268849.59 那么我需要抵扣的進(jìn)賬稅額是多少?我還可以開(kāi)多少銷項(xiàng)金額?
打擾一下老師,我公司不含稅的銷售額4917987.41,交的增值稅稅負(fù)控制在10%,你給我算一下需要進(jìn)項(xiàng)多少?怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額
打擾一下老師,我公司不含稅的銷售額4917987.41,交的增值稅稅負(fù)控制在10%,你給我算一下需要進(jìn)項(xiàng)多少?怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額
財(cái)務(wù)報(bào)表及附注,這個(gè)附注是公司自己做的嗎
老師請(qǐng)問(wèn),營(yíng)業(yè)總收入包括營(yíng)業(yè)外收入嗎
請(qǐng)問(wèn)酒店餐飲部采購(gòu)的半成品,記入什么科目,牛奶,菜,調(diào)料,肉
你好老師,小型微利企業(yè)的條件里面年度應(yīng)納稅所得額小于等于三百萬(wàn)是怎么確定的
老師,這題承攬的報(bào)酬應(yīng)該是多少的?
老師,給客戶的客戶開(kāi)具增值稅專用發(fā)票可以嗎
老板讓算某個(gè)客戶的回款率,怎么計(jì)算
老師以前年度的無(wú)票支出分錄:借管理費(fèi)貸現(xiàn)金,這樣可以減少未分配利潤(rùn),今年匯算清繳前入賬,對(duì)以前年度的所得稅有影響嗎?
第九題10000怎么來(lái)的 不懂
由郭老師回答我的問(wèn)題