你好;? 你要做固定資產(chǎn)清理的; 你這樣 是不是沒有做按月折舊處理。 直接一次性做了一筆折舊分錄 ?
請問老師,我們公司買了幾輛運輸車,以前有進項稅已經(jīng)抵扣了,折舊也一次性折完了,還沒到4年呢,老板就賣了兩輛車,還沒有開發(fā)票,不想交稅,我這兩輛車的固定資產(chǎn)在賬上怎么轉(zhuǎn)消呀?
你好老師,我們公司19年8月份以公司名義購進一臺汽車,9月份就賣掉了,當(dāng)時賬務(wù)上沒有入賬,也沒有抵扣增值稅,沒有進項折舊計提,整個處理賬務(wù)和稅務(wù)上都沒有顯示,請問這筆業(yè)務(wù)需要按舊物處理的業(yè)務(wù)交增值稅嗎?
?老師 請問,19年公司購買了車,到時一次性計提了折舊,一次性稅務(wù)抵扣了。今年車子賣了,但是沒有開票也沒有交稅。這個情況下賬上需要怎么處理
公司一般納稅人時購買的貨車,未滿4年,已一次性折舊完,進賬認證了沒有銷項未抵扣,后來轉(zhuǎn)為了小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在貨車要出售,需要開發(fā)票,賬務(wù)需要怎么處理啊
老師請問一下,我們20年10月份購買一輛汽車92萬,21年3月份因酒駕出車禍把車賣掉了還交了稅。購買時候抵扣了進項稅,企業(yè)所得稅沒有一次性計入成本扣除,是分月折舊的,現(xiàn)在稅務(wù)局說這個車買半年就賣懷疑我們虛抵進項稅,還叫我們把企業(yè)所得稅調(diào)增,可是我都沒有一次性計入成本扣除,怎么調(diào)增呢?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
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那老師現(xiàn)在怎么處理呢
你好; 你要去先把之前多折舊的 沖掉; 然后再做固定資產(chǎn)清理 去變賣處理 報稅的?