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你好老師,我們公司19年8月份以公司名義購進一臺汽車,9月份就賣掉了,當時賬務上沒有入賬,也沒有抵扣增值稅,沒有進項折舊計提,整個處理賬務和稅務上都沒有顯示,請問這筆業務需要按舊物處理的業務交增值稅嗎?

2021-08-11 08:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-11 08:54

你好,可以的,但是你們按照13%來繳納增值稅的零九年之前購買的可以按照3%開發票按照2%交增值稅。

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快賬用戶6631 追問 2021-08-11 08:58

我想知道的是,這筆業務必須得交舊貨處理的增值稅嗎?我們當時增值稅和企業所得稅都沒抵

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齊紅老師 解答 2021-08-11 08:58

是的 現在不管是按照產品還是按照舊貨,你的稅率都是13%的,沒有區別。

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快賬用戶6631 追問 2021-08-11 09:03

我們是小規模納稅人,也就是說不管我買進來的時候有沒有入賬,當月買,當月賣也是要按舊物處理交2%的增值稅對吧?

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齊紅老師 解答 2021-08-11 09:05

你好,按照1%,現在有減免政策不是。

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齊紅老師 解答 2021-08-11 09:05

之前3%,按照2%交增值稅的這個政策,也是開1%的發票就可以了。

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快賬用戶6631 追問 2021-08-11 09:08

19年的政策是2%吧,現在是稅局通知說大數據查到這筆業務存在少交稅風險,當時購入16萬,二手車市場過戶時給開了400的發票,這筆業務是19年發生的,應該按19年的稅務政策吧

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齊紅老師 解答 2021-08-11 09:11

你好,一九年是按照2%來繳納的。

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你好,可以的,但是你們按照13%來繳納增值稅的零九年之前購買的可以按照3%開發票按照2%交增值稅。
2021-08-11
你們整個處理在賬上有顯示嗎
2021-08-11
你好,可以的,一到七月份符合要求的可以抵扣。
2021-09-01
你好,他是不是懷疑你的處置價格太低,不公允。
2024-09-10
同學你好 借: 在途物資 應交稅費-待認證進項稅 貸: 應付賬款 8月份銷售10噸時,做以下賬務處理: 借: 庫存商品 貸: 在途物資 銷售時: 借: 應付賬款 貸: 主營業務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2024-01-05
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