你好,可以的,但是你們按照13%來繳納增值稅的零九年之前購買的可以按照3%開發票按照2%交增值稅。
老師,公司11月份購進汽車不含稅54萬,政策規定可以一次性折舊進費用,賬務處理會做,就是我12月份全部折舊完,問題一:報表有沒有需要填的?(比如企業所得稅報表中好像有個固定資產加速折舊,) 問題二:如果平常的報表不需要填,是不是第二年的匯算清繳要把這個固定資產一次性折舊填進去?是納稅調增嗎?如果納稅調增了的話,還要補交企業所得稅,這個政策也沒啥意義,企業也沒享受優惠。
你好老師,我們公司2019年8月31購入的新汽車,9月初就賣掉了,會計沒有入賬,也沒有抵扣增值稅,請問這筆業務我們公司需要按處置舊物交增值稅嗎?
你好老師,我們公司19年8月份以公司名義購進一臺汽車,9月份就賣掉了,當時賬務上沒有入賬,也沒有抵扣增值稅,沒有進項折舊計提,整個處理賬務和稅務上都沒有顯示,請問這筆業務需要按舊物處理的業務交增值稅嗎?
老師你好,公司去年5月處置了一輛車,購入價值98000元,沒有抵扣進項稅,折舊計提完98000元,4S店把舊車置換了4000元,購置了一輛新車20萬元,4000元打到了公司賬面上。我現在應該怎么做處置固定資產的賬呢?具體賬務處理分錄,這4000元應該交多少稅
老師,是這樣的,我們5月份購進商品25噸,對方當月就開了專票,貨沒有發,因為我們都是我們銷售多少,對方就發多少貨過來,我們沒有支付貨款,也沒有認證,我5月份是這樣賬務處理的,沒有暫估 借:在途物資 應交稅費-待認證進項稅 貸:應付賬款 我們可以享受加計扣除,8月份我們銷售10噸,單月賬務處理 借:庫存商品 貸:在途物資 銷售時 借:應付賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費應交增值稅銷項稅額 加計扣除部分沒有在賬上處理,這個應該怎么處理
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現在繳納的話可以用現在的進項抵扣增值稅嗎
進項稅額10萬,按照行業的稅負率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會計分錄嗎?如果做的話,會計分錄應該怎么做?
老師,增資擴股需要什么資料?
做商貿類的賬時,要在財務軟件啟動數量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據發票上的金額做?
老師,24年工會經費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應部分,匯算時要調整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
我想知道的是,這筆業務必須得交舊貨處理的增值稅嗎?我們當時增值稅和企業所得稅都沒抵
是的 現在不管是按照產品還是按照舊貨,你的稅率都是13%的,沒有區別。
我們是小規模納稅人,也就是說不管我買進來的時候有沒有入賬,當月買,當月賣也是要按舊物處理交2%的增值稅對吧?
你好,按照1%,現在有減免政策不是。
之前3%,按照2%交增值稅的這個政策,也是開1%的發票就可以了。
19年的政策是2%吧,現在是稅局通知說大數據查到這筆業務存在少交稅風險,當時購入16萬,二手車市場過戶時給開了400的發票,這筆業務是19年發生的,應該按19年的稅務政策吧
你好,一九年是按照2%來繳納的。