您好同學(xué),他是無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行攤銷,它是沒(méi)有殘值率的。
老師你好!轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)土地使用權(quán)是全額交增值稅嗎?稅率是多少
?老師,請(qǐng)問(wèn)實(shí)際工作中無(wú)形資產(chǎn)土地使用權(quán)攤銷多少年合適,證上是50年
公司購(gòu)入土地自建廠房,如果土地有相應(yīng)證件計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)核算,在使用期限內(nèi)攤銷,建造的廠房按照固定資產(chǎn)核算,土地使用權(quán)和房屋分別核算;如果土地沒(méi)有相應(yīng)證件,土地計(jì)入在建工程,等建成轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),那么土地使用權(quán)和房租一起作為固定資產(chǎn)核算,是這樣嗎?
如果有土地使用權(quán)證,但是折舊攤銷表沒(méi)有填過(guò)無(wú)形資產(chǎn)價(jià)款,稅務(wù)局能查出來(lái)嗎,會(huì)有預(yù)警嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,土地使用權(quán)就是無(wú)形資產(chǎn)攤銷有沒(méi)有殘值率呢? 如果有,土地使用權(quán)是多少呢?
企業(yè)注銷后,資產(chǎn)負(fù)債表上未分配負(fù)數(shù),剩余一點(diǎn)資金為投資款虧損后的所有者權(quán)益一直未分配掉,不牽扯稅務(wù)問(wèn)題了,可以暫時(shí)不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購(gòu)進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師,給法院匯款完,讓自己去下載收據(jù),繳款碼填哪個(gè)啊,試看好幾次都說(shuō)不對(duì),謝謝
老師,我想問(wèn)一下,我們公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我填2024年財(cái)務(wù)年報(bào)的時(shí)候,利潤(rùn)表里管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)我填了我報(bào)表實(shí)際數(shù),但是我銷售費(fèi)用里也有業(yè)務(wù)招待費(fèi)數(shù)據(jù),它沒(méi)顯示,我填完了就去填企業(yè)所得稅匯算表,A105000表扣除類業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出那里賬載金額我填了兩個(gè)類目下業(yè)務(wù)招待費(fèi)加總數(shù),它提示我不對(duì),我不明白年報(bào)里面只有管理費(fèi)用類目下的業(yè)務(wù)招待費(fèi),那我銷售費(fèi)用類目下也有啊,怎么處理?
老師,利潤(rùn)表季報(bào),上期金額填報(bào)的是上個(gè)季度的金額么?
公司收入是微信收款入什么科目做賬
請(qǐng)老師看看這張科目余額表,其他應(yīng)收款貸方發(fā)生額,與其他科目金額是不是不平,排除銀行增加,謝謝老師
好的,謝謝老師
祝您生活愉快感謝五星