對的是的,是這么做的,下個月紅沖在減少就可以的。
老師問一下,就是銷項稅和進項稅的問題,那我們這邊做稅,沒有銷項稅和進項稅,都沒有結轉,然后到頭來需要一個數據,就是交了多少稅,看不出來一下到底是交了多少稅。因為里面又有進項的,那些抵扣的。然后最后看數據的時候,看不明白哪些到底是交了多少稅,哪些是抵扣的,這個關于稅就是像有一個我們沒有結轉嗎,那到時候看不出來。有沒有什么辦法讓它一下子看的出來我交了多少稅嗎? 像印花稅一樣查這個科目應交印花稅,一查就能查到交了多少,那增值稅它就沒有結轉,一拉的話一下子看不出來交了多少稅,有什么方法嗎
老師,有家公司,印花稅是按月繳納的,他們開電子發票,因為作廢不要紅沖,上個月發票不夠沒有沖,那印花稅能不能按照紅沖之后的繳納啊,不然多交了,不好退吧
就是我上個月一張普通發票忘記作廢了導致這個月多交稅了,我已經沖紅開了負數發票,不知道咋辦?
我想問一下上個月開的發票沒有作廢這個月紅沖需要交稅嗎一般納稅人
我想問一下上個月開的發票沒有作廢這個月紅沖需要交稅嗎一般納稅人 那不就多交稅了么 那不就多交稅了么是不是印花稅都是多交的
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
但是我們會計不是這么說的么她說作廢了這個月是要交稅的然后只能紅沖下個月抵扣而且印花稅就是交了不能退了 老師是不是多交了
上個月你開了正數 這個月開了負數發票 印花稅的時候,你正數收入加上負數收入合計一塊兒不就可以啦?
但是不是一個月一申報么印花稅
對的似的,比如你上個月開了100,按照100來繳納的,這個月開了20負數發票,然后又開了正數發票,80 按照60來申報不就可以了嗎?有什么問題嗎?他是按月申報的。
印花稅交了不是不退的么還能少報嗎
可以退的,找你稅務局就可以的,但是這個退稅很麻煩