你好,需要分開來做的 借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項,貸應付賬款7312加2098.54 這個是轉賬憑證, 付款憑證借應付賬款,貸銀行存款2098.54
老師,我上個月有份憑證做錯了,錯誤分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應付款 現在要改為: 借;銀行存款 貸:應收賬款 上月憑證已經轉訂好了,我想直接在這個月改,應該怎樣操作呢
老師,這一題銀行存款支付填付款憑證,另外一部分貨款暫欠為什么是轉賬憑證,他的分錄應該是借:原材料,貸:應付賬款,這和轉賬憑證有什么關系?
像這樣的原始憑證是不是 直接做 借,庫存商品 應交稅金(進項)貸,銀行存款,不需要去做應付賬款科目,再去付了銀行存款了,直接可以做一筆分錄
老師如果分錄是這樣的:借:庫存商品8043.2應交稅費-應交增值稅(進)1367.34貸:應付賬款7312銀行存款2098.54這樣做付款憑證和轉賬憑證,那么這里的轉賬憑證是不是要把銀行存款給去掉,老師這個轉賬憑證到底該怎么編寫呢
老師我增值稅退稅的分錄做的不是借銀行存款貸應交稅費應交增值稅進項轉出,是4月份的賬,我這個月把它紅沖后重新做對的,那后面附憑證嗎?4月的收款憑證還在放4月份嗎?
老師這個是什么意思?
外貿公司,給國外的客戶開發票,訂單金額10000美金,開發票的時候按照哪天的匯率開
老師你好,公司為小規模納稅人,平時是帶銷眼鏡。就是對方發過來一些眼鏡,我們給賣完以后把錢匯給對方,對方再給我們開一個總的發票,只寫上眼鏡多少個多少錢?請問這種我們做賬該如何?一開始經理沒說清楚,我都按庫存商品進了眼鏡,直接就是銷售了結算成本,實際上業務好像不對,我們在所得稅產生了很多,除了人員工資費用,也沒有什么其他的費用
老師,個體戶收到的發票,稅率不相同 計成本的時候,直接填價,還是價+稅呀?個體戶,成本票不夠,在填經營所得的時,可以按做賬實際填,還是必須按收到的成本票填?
負債表存貨一欄是負?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時分錄怎么做
老師您好:請問法人名下的車可以賣給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規模 第一季度開了一張11萬的專票 請問還適用免征額嗎
老師,從個人獨資有限公司賬上轉款個法人的往來款可以做什么科目?
老師,7月份成立的公司,年底都需要做什么?用的是咱們學堂的記賬軟件。