同學(xué)您好 借 應(yīng)收票據(jù) 226000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 200000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26000 借 銀行存款 226000 貸 應(yīng)收票據(jù) 226000 借 銀行存款214,700 財(cái)務(wù)費(fèi)用 226000*6%*10/12=11,300 貸 應(yīng)收票據(jù) 226000
【目的】練習(xí)應(yīng)收票據(jù)的核算。【資料】YR公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。2019年9月1日向FA公司銷售一批產(chǎn)品,貨已發(fā)出,發(fā)票上注明的不含稅價(jià)款為200000,增值稅稅額26000元。收到FA公司交來的銀行承兌匯票一張,期限為6個(gè)月,帶追索權(quán)。【要求】編制收到票據(jù)及票款收回的會計(jì)分錄。如果FA公司于2019年11月1日向銀行申請貼現(xiàn),年貼現(xiàn)率為6%。則應(yīng)該如何編制會計(jì)分錄呢?寫出必要的計(jì)算過程。業(yè)務(wù)摘要
YR公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。2019年9月1日向FA公司銷售一批產(chǎn)品,貨已發(fā)出,發(fā)票上注明的不含稅價(jià)款為200000元,增值稅稅額26000元。收到FA公司交來的銀行承兌匯票一張,期限為6個(gè)月,帶追索權(quán)。【要求】編制收到票據(jù)及票款收回的會計(jì)分錄。如果YR公司于2019年11月1日向銀行申請貼現(xiàn),年貼現(xiàn)率為6%。則應(yīng)該如何編制會計(jì)分錄呢?寫出必要的計(jì)算過程。
實(shí)務(wù)三【目的】練習(xí)應(yīng)收票據(jù)的核算。【資料】YR公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。2019年9月1日向FA公司銷售一批產(chǎn)品,貨已發(fā)出,發(fā)票上注明的不含稅價(jià)款為200000元,增值稅稅額26000元。收到FA公司交來的銀行承兌匯票一張,期限為6個(gè)月,帶追索權(quán)。【要求】編制收到票據(jù)及票款收回的會計(jì)分錄。如果YR公司于2019年11月1日向銀行申請貼現(xiàn),年貼現(xiàn)率為6%。則應(yīng)該如何編制會計(jì)分錄呢?寫出必要的計(jì)算過程。【答題】分錄號業(yè)務(wù)摘要會計(jì)分錄①(2)(3)
實(shí)務(wù)三【目的】練習(xí)應(yīng)收票據(jù)的核算。【資料】YR公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。2019年9月1日向FA公司銷售一批產(chǎn)品,貨已發(fā)出,發(fā)票上注明的不含稅價(jià)款為200000元,增值稅稅額26000元。收到FA公司交來的銀行承兌匯票一張,期限為6個(gè)月,帶追索權(quán)。【要求】編制收到票據(jù)及票款收回的會計(jì)分錄。如果YR公司于2019年11月1日向銀行申請貼現(xiàn),年貼現(xiàn)率為6%。則應(yīng)該如何編制會計(jì)分錄呢?寫出必要的計(jì)算過程。【答題】分錄號業(yè)務(wù)摘要會計(jì)分錄①(2)(3)
YR公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。2017年9月1日向FA公司銷售一批產(chǎn)品,貨已發(fā)出,發(fā)票上注明的貨款(不含稅)為200000元,增值稅稅額26000元。收到FA公司交來的銀行承兌匯票一張,期限為6個(gè)月,帶追索權(quán)。要求:(1)編制收到票據(jù)及票款收回的會計(jì)分錄。(2)如果YR公司于2017年11月1日向銀行申請貼現(xiàn),年貼現(xiàn)率為6%。則應(yīng)該如何編制會計(jì)分錄呢?寫出必要的計(jì)算過程。面值=貼現(xiàn)息=到期值=會計(jì)分錄:
老師 我想問一下會務(wù)費(fèi)扣除是怎么操作的,會務(wù)費(fèi)稅前扣除,他的賬務(wù)處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉(zhuǎn)的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個(gè)人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款-某某汽車銷售公司 現(xiàn)在剩余部分的本金,法人現(xiàn)在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術(shù)服務(wù),可以開現(xiàn)代服務(wù)嗎
老師,我們給客戶的產(chǎn)品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預(yù)制菜,然后是生制品,那銷項(xiàng)稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因?yàn)閷嬍倚l(wèi)生條件差,侵害了公司寢室衛(wèi)生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業(yè)外收入,罰沒利得合適嗎
小規(guī)模納稅人 更正申報(bào) 第一季度 開的百分之3專票 主表應(yīng)該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優(yōu)惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業(yè)原材料供應(yīng)商,因?yàn)樯唐焚|(zhì)量問題,我們對供應(yīng)商的罰款計(jì)入營業(yè)外收入,還確認(rèn)銷項(xiàng)稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務(wù)服務(wù)。 現(xiàn)在簽署了一項(xiàng)市場推廣服務(wù)費(fèi)的合同,他們說只能開3%稅率的服務(wù)費(fèi) 請問,就算是小規(guī)模納稅人,能取稅務(wù)局代開6%的服務(wù)費(fèi)嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分?jǐn)偙壤撛趺炊ㄖ坪侠硪恍┠?/p>