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業務題,編制以下業務的會計分錄。某企業為增值稅一般納稅人,9月份發生如下經濟業務:1.3日,開出一張3個月到期的商業承兌匯票購入材料一批,貨款300000元,增值稅39000元,發票賬單已收到,材料已驗收入庫。2.5日,采購A材料一批,取得的增值稅專用發票上注明的A材料價款30000元,增值稅進項稅額3900元,款項用銀行存款已支付。A材料尚未達到。3.6日,用庫存現金支付上述A材料的運費500元(假設不考慮運費的增值稅)。4.8日,上述A材料到達企業,并驗收入庫。5.10日向利華公司預付原材料訂貨款50000元。6.對外售出了閑置的一批甲材料20噸,每噸售價2500元,計價50000元,增值稅率13%,款項尚未收到。8.對外向光明公司售出某商品200件,售價為500元/件,增值稅為13000元,收到了光明公司開具的一張3個月到期的銀行承兌匯票。9.結轉售出上述商品的成品70000元。10.收到大華公司寄來的一張2個月到期的銀行承兌匯票,票面金額為22600,用于抵償大華公司前欠該企業的貨款。

2022-05-03 20:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-03 20:08

同學你好 1、借 原材料 300000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)39000 貸 應付票據 339000 2、借 在途物資 30000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)3900 貸 銀行存款 33900 3、借 在途物資500 貸 庫存現金 500 4、借 原材料 30500 貸 在途物資 30500 5、借 預付賬款 50000 貸 銀行存款50000 6、借 應收賬款 56500 貸 其他業務收入 50000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)6500 8、借 應收票據 113000 貸 主營業務收入 100000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)13000 9、借 主營業務成本70000 貸 庫存商品 70000 10、借 應收票據 22600 貸 應收賬款 22600

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快賬用戶76wp 追問 2022-05-03 20:18

第四題的那個貸為什么是在途物資呀老師?

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齊紅老師 解答 2022-05-03 20:19

您好 因為原來在途中,借在途物資,現在入庫了貸在途物資

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同學你好 1、借 原材料 300000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)39000 貸 應付票據 339000 2、借 在途物資 30000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)3900 貸 銀行存款 33900 3、借 在途物資500 貸 庫存現金 500 4、借 原材料 30500 貸 在途物資 30500 5、借 預付賬款 50000 貸 銀行存款50000 6、借 應收賬款 56500 貸 其他業務收入 50000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)6500 8、借 應收票據 113000 貸 主營業務收入 100000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)13000 9、借 主營業務成本70000 貸 庫存商品 70000 10、借 應收票據 22600 貸 應收賬款 22600
2022-05-03
同學您好 1、借 原材料 300000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)39000 貸 應付票據 339000 2、借 在途物資 30000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)3900 貸 銀行存款 33900 3、借 在途物資500 貸 庫存現金 500 4、借 原材料 30500 貸 在途物資 30500 5、借 預付賬款 50000 貸 銀行存款50000 6、借 應收賬款 56500 貸 其他業務收入 50000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)6500 7,借其他業務成本30000 貸原材料30000 8、借 應收票據 113000 貸 主營業務收入 100000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)13000 9、借 主營業務成本70000 貸 庫存商品 70000 10、借 應收票據 22600 貸 應收賬款 22600
2022-05-03
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2022-05-27
需要做賬務處理的嗎?
2023-04-24
您好,同學,問題是什么呢
2023-04-24
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