您好,是的,這個是不能加計扣除的
老師您好!公司是高新企業,研發了產品出來后,公司不再研發新產品,科技人員的人工還能計入研發支出進行加計扣除嗎?還是要列為人工費用了?
老師,您好,研發支出的房租物業費和水電費是不能加計扣除的吧
老師,您好,研發支出里的辦公費和辦公用品是不是不能加計扣除的
我想問下,高新技術企業里面研發部門用到的辦公費,比如打印模型,產品之類的可以歸集到研發費用里面嗎?研發費用里面包括辦公費嗎?如果有的話也是算在其他費用里面按不超過研發費用的20%加計扣除?還是說辦公費可以歸集到研發費用里,但是不能加計扣除?
研發費用加計扣除就是相關的財務人員和其他人員的獎金能不能加計扣除、相應的研發辦公費能不能直接加計扣除?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
那房租物業費和水電費也是不能加計扣除的吧
對的,這種是不允許的
那實驗室的裝修費是不是也不允許加計扣除的
允許扣除的是材料費,研發機器設備折舊這些