同學你好,你的問題是什么呢,麻煩你再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
一、某事業(yè)單位某年6月發(fā)生以下經濟業(yè)務: 1.收到“財政授權支付額度到賬通知書”,本月獲得零余額賬戶用款額度900000元。 3.收到所屬獨立核算單位上繳資金100000元,款項已存入銀行。 4.收到事業(yè)服務費50000元,款項存入銀行,按規(guī)定需要上繳財政專戶。 5.通過財政直接支付萬式支付專業(yè)活動人員工資300000元,已轉入個人工資賬戶。 6.按規(guī)定的預算定額上繳上級單位款項50000元,用銀行存款的方式支付。 7.用非財政撥款預算收入支付附屬單位補助款項801000元,以銀行存款支付 8.用銀行存款償還10個月短期借款本金600000元,支付利息3000元 9.以銀行轉賬方式向某希望小學捐贈100000元。
1.某事業(yè)單位收到代理銀行發(fā)來的“財政授權支付到賬通知書”,通知書所列金額度為230000元。數日后,該事業(yè)單位使用零余額賬戶用款額度支付辦公費3500元。2.某科學事業(yè)單位收到C公司技術活動收入3000元,POS機收款,款項列當日“其他貨幣資金”。次日,收到銀行入賬通知。3.某事業(yè)單位購買一年期國債50000元,以銀行存款付訖。一年后收回本金52250元4.某事業(yè)單位為增值稅小規(guī)模納稅人,其韭獨立核算部門項B公司銷售產品取得收入10300元,款項尚未收到。三個月后,該單位收到該筆貨款。5.某行政單位按照合同規(guī)定購買一項社會服務,發(fā)生預付賬款4500元,款項通過單位零余額賬戶支付。一個月后,該行政單位收到該項服務,同時不符相應款項1500元。
1.某事業(yè)單位收到代理銀行發(fā)來的“財政授權支付到賬通知書”,通知書所列金額度為230000元。數日后,該事業(yè)單位使用零余額賬戶用款額度支付辦公費3500元。2.某科學事業(yè)單位收到C公司技術活動收入3000元,POS機收款,款項列當日“其他貨幣資金”。次日,收到銀行入賬通知。3.某事業(yè)單位購買一年期國債50000元,以銀行存款付訖。一年后收回本金52250元4.某事業(yè)單位為增值稅小規(guī)模納稅人,其韭獨立核算部門項B公司銷售產品取得收入10300元,款項尚未收到。三個月后,該單位收到該筆貨款。5.某行政單位按照合同規(guī)定購買一項社會服務,發(fā)生預付賬款4500元,款項通過單位零余額賬戶支付。一個月后,該行政單位收到該項服務,同時不符相應款項1500元。要求:根據以上業(yè)務編制財務會計和預算會計分錄。
1.某事業(yè)單位收到代理銀行發(fā)來的“財政授權支付到賬通知書”,通知書所列金額度為230000元。數日后,該事業(yè)單位使用零余額賬戶用款額度支付辦公費3500元。2.某科學事業(yè)單位收到C公司技術活動收入3000元,POS機收款,款項列當日“其他貨幣資金”。次日,收到銀行入賬通知。3.某事業(yè)單位購買一年期國債50000元,以銀行存款付訖。一年后收回本金52250元4.某事業(yè)單位為增值稅小規(guī)模納稅人,其韭獨立核算部門項B公司銷售產品取得收入10300元,款項尚未收到。三個月后,該單位收到該筆貨款。5.某行政單位按照合同規(guī)定購買一項社會服務,發(fā)生預付賬款4500元,款項通過單位零余額賬戶支付。一個月后,該行政單位收到該項服務,同時不符相應款項1500元。要求:根據以上業(yè)務編制會計分錄。
某事業(yè)單位某年5月發(fā)生經濟業(yè)務如下:1.收到“財政直接支付人賬通知書”及相關原始憑證,收到本月經費5120000元用于支付職工薪酬。2.收到“財政授權支付額度到賬通知書”,本月取得零余額賬戶用款額度740000元。3.收到上級主管單位撥入的經費撥款50000元,存人銀行。4.開展專業(yè)業(yè)務活動取得事業(yè)收入8300000元,存人銀行。該款項應上繳財政專戶管理。5.按規(guī)定:開展專業(yè)業(yè)務活動取得事業(yè)收入60%上繳財政專戶,40%留歸事業(yè)單位所有,應上繳的款項已經通過銀行上繳6.收到財政部門撥人專款1000000元,用于開展技能大賽。7.開展經營活動向某企業(yè)銷售貨物批,收得收入100000元,應交增值稅銷項稅額為1600元,款項已存入銀行8.收到附屬獨立核算單位上繳的款項88000元,存入銀行
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預繳?
根據以上業(yè)務編制預算會計分錄
同學你好,1,收到財政授權支付到賬通知書,借,資金結存,230000元,貸,財政撥款預算收入,230000元,支付辦公費,借,單位管理費用,3500元,貸,資金結存,3500元。
同學你好,2,當日,借,資金結存-其他貨幣資金,3000元,貸,經營預算收入,3000元,次日,借,資金結存-銀行存款,3000元,貸,資金結存-其他貨幣資金,3000元。
老師,為什么不用零余額賬戶用款額度嗎
同學你好,你說的是預算會計分錄,不是財務會計分錄。
同學你好,3、不用做預算會計分錄。
同學你好,4、收到貨款時,借:資金結存,10300元,貸:經營預算收入,10300元。
同學你好,5、預付時,可以不做預算會計分錄,補付時,借:行政支出,6000元,貸:資金結存,6000元。