您好 借:在建工程90000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額117000 貸:銀行存款90000%2B117000=207000 借:在建工程3000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額3000*0.09=270 貸:銀行存款3270 借:固定資產90000%2B3000=93000 貸:在建工程93000
購入設備一臺,增值稅專用發票上注明的價款為90萬元,增值稅稅款為117000元,發生安裝費3000元,安裝費增值稅稅率9%,設備及安裝費均以銀行存款支付,設備已交付使用,做會計分錄
購入設備一臺,增值稅專用發票上注明的價款為90000元,增值稅稅款為117000元,發生安裝費3000元,安裝費增值稅稅率為9%,設備及安裝費均意義銀設備及安裝費軍醫銀行行總設備及安裝費均已銀行存款支付,設備已交付使用
分錄題:2021年2月10日,上海凱利有限公司(增值稅一般納稅人)購入一臺需要安裝的生產用機器設備,取得的增值稅專用發票上注明的設備價款為80000元,增值稅率13%;另支付包裝費并取得專用發票,注明包裝費700,稅率6%,設備和包裝費均以銀行存款支付;安裝設備時,發生安裝1500元,稅率9%,款項以銀行存款支付。安裝完即達到預計可使用狀態。
購入不需安裝的設備一臺。收到的增值稅專用發票上注明的設備價款為12萬元。增值稅進項稅額為15600元,支付包裝費運費1000元,價款及包裝費運費均以銀行存款,支付設備已交付使用。
企業購入一臺需要安裝的設備,增值稅專用發票上的設備買價為100000元,增值稅率為13%,經稅務平臺確認可抵扣增值稅額。設備價款已由銀行存款支付,設備已運達企業,交付安裝,支付安裝費800元,未取得安裝費增值稅專用發票。安裝完畢設備交付使用。請編制會計分錄。
老師,公司增加了一名員工,已經做完增員了,在社保客戶端申報時,怎么增加這名員工
請問一般納稅人收到專票,不抵扣增值稅,那進項稅額可以直接入入成本嗎
老師,同事不交社保,在別的公司交的,可以用公戶給發工資
老師孫文鑫分錄應該怎么寫?
老師好,請問一下我們把項目的純勞務承包出去了,和對方簽訂的是勞務承包經營合同,對方只能按照簡易計稅給我們開3個點的專票還是可以選擇一般計稅給我們開9個點的專票
老師個體工商戶,23年4月注冊,23年收到貨貨款5萬,未開發票,也未申報無票收入,然后現在對方要求開發票,對方要求在備注欄里寫上23年業務,這樣可以嗎,會不會產生稅務風險
請問,數電發票單張票面金額有限制嗎?
請問老師,員工個人的發票,抬頭是拼音名字,可以報銷嗎
老師,公式里的D是不是固定股息?K是資本成本率,也是資本成本嗎?
老師您好,固定資產加速折舊不能超過多少的比例,超過后又怎么處理呢?