你好,分錄如下 借:營業外支出 6000 貸:銀行存款 6000
用銀行存款支付違反有關稅收規定罰款10000將確實無法支付的應付賬土家20000存入銀行會計分錄帶金額
以銀行存款支付,因違反有關稅規定而支付的稅收罰款6000元,做一下會計分錄。
用銀行存款支付違反有關稅收規定的罰款10000元,會計分錄怎么寫
10、以銀行存款支付銀行承兌匯票手續費300元。11、以銀行存款支付車間勞動保護費1100元。12、以現金支付職工防暑降溫費6000元。13、以銀行將款支付下年度廠部固定資產財產保險費4600元,生產設備保險費5300元.14、以銀行將款激納本月增值稅6000元,上月增值稅8000元。15、以銀行將款支付經營租,18、以銀行存款支付甲公司違反合同的違約金2000元。19、攤銷本月負擔的車間固定資產修理費1900元。20、以銀行存款支付專設銷售機構人員的工資15000元。(三)要求:1、根據上述經濟業務編制會計分錄;2、計算企業當園的財務費用管理費用
10.15日,以銀行存款支付業務招待費2500元。11.20日,開出現金支票,從銀行提取現金1000元,以用于零星開支。12.22日,以現金支付行政管理部門辦公費1000元,未取得增值稅專用發票。13.25日,為宣傳新產品支付廣告費,取得的增值稅專用發票上注明的價款為100000元,增值稅稅額為6000元,價稅款項用銀行存款支付。14.26日,與西南公司,東北公司簽訂購銷合同,根據合同約定,預收西南公司貨款200000元,預收東北公司貨款250000元。15.28日,因為供貨單位(白云公司)違反合同規定,收到一筆罰款收入3000元,款已存入銀行。的分錄
老師你好,剛開始供應商不開發票,現金交易,我就做了借 原材料 貸庫存現金 ,現買的多讓他們累計開發票,前面要怎么沖掉賬了
三方勞務派遣發工資是不是自己公司就不用計提工資?
老師,我想問一下,一個總公司帶著兩個分公司,這三個公司都是獨立建賬做賬,在稅務上做了企業所得稅匯總申報,就地繳納的備案,然后這三個公司的稅務網上都有各自的財務報表,那我想問一下,各自的財務報表填寫是用各自公司的數據嗎?還是用三個公司的匯總數據?
老師,請問下資產負債表存貨項目和未分配利潤同時減了,那利潤表是減哪個項目呢?
老師公司原來是代賬做的,4月現剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
老師好:入庫的庫存商品的成本,到賣出商品,到主營業務收入,這個程序的分錄怎么做?我有點表達不清楚,不知道該怎么描述
外貿公司首次退稅函調,請問是調查哪些內容?需要供應商準備什么資料?
這個2024年的當年境內所得額178.26怎么來的,去不掉
所得稅已計提,但本季度彌補上年虧損,不交所得稅,怎么分錄入帳
老師,我想問一下,比如說,我2024年暫估41萬,然后2025年3月份回成本40萬,那我是不是應該在2025年沖紅暫估的41萬,然后做回成本40萬,匯算清繳在其他欄次調整1萬元,補稅,這么理解對嗎?
里面外支出的明細是非常損失還是窺盤損失還是凈損失?