您好 借:在建工程6000000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額960000 貸:銀行存款6000000%2B960000=6960000 借:在建工程1000000 貸:庫存商品1000000 借:在建工程20000 貸:應付職工薪酬20000 借:固定資產 貸:在建工程6000000%2B1000000%2B20000=7020000 (2)計算該設備2019年應計提的折舊額 (7020000-90000)*5/15=2310000
2015年12月10日,某公司以銀行存款購入一臺需自行安裝的生產設備,取得的增值稅專用發票上注明的價款為480萬元,增值稅稅額為62.4萬元,公司當日進行設備安裝,安裝過程中發生安裝費10萬元,安裝人員薪酬10萬元,2015年12月31日安裝完畢并達到預定可使用狀態交付使用。公司預計該設備可使用10年,預計凈殘值為10萬元,采用年限平均法計提折舊。則甲公司2016年對該設備應計提的折舊額為()萬元
2015年12月10日,某公司以銀行存款購入一臺需自行安裝的生產設備,取得的增值稅專用發票上注明的價款為480萬元,增值稅稅額為62.4萬元,公司當日進行設備安裝,安裝過程中發生安裝費10萬元,安裝人員薪酬10萬元,2015年12月31日安裝完畢并達到預定可使用狀態交付使用。公司預計該設備可使用10年,預計凈殘值為10萬元,采用年限平均法計提折舊。則甲公司2016年對該設備應計提的折舊額為()萬元。
3.2015年12月10日,某公司以銀行存款購入一臺需自行安裝的生產設備,取得的增值稅專用發票上注明的價款為480萬元,增值稅稅額為62.4萬元,公司當日進行設備安裝,安裝過程中發生安裝費10萬元,安裝人員薪酬10萬元,2015年12月31日安裝完畢并達到預定可使用狀態交付使用。公司預計該設備可使用10年,預計凈殘值為10萬元,采用年限平均法計提折舊。則甲公司2016年對該設備應計提的折舊額為()萬元。
2.2015年12月10日,某公司以銀行存款購入一臺需自行安裝的生產設備,取得的增值稅專用發票上注明的價款為480萬元,增值稅稅額為62.4萬元,公司當日進行設備安裝,安裝過程中發生安裝費10萬元,安裝人員薪酬10萬元,2015年12月31日安裝完畢并達到預定可使用狀態交付使用。公司預計該設備可使用10年,預計凈殘值為10萬元,采用年限平均法計提折舊。則甲公司2016年對該設備應計提的折舊額為()萬元。
2015年12月10日,某公司以銀行存款購入一臺需自行安裝的生產設備,取得的增值稅專用發票上注明的價款為480萬元,增值稅稅額為62.4萬元,公司當日進行設備安裝,安裝過程中發生安裝費10萬元,安裝人員薪酬10萬元2015年12月31日安裝完畢并達到預定可使用狀態交付使用。公司預計該設備可使用10年,預計凈殘值為10萬元采用年限平均法計提折舊。則甲公司2016年對該設備應計提的折舊額為()萬元。
老師,房地產開發企業,收入和資產總額都超億,從業人數為30人,屬于什么類型企業?中型還是 工程是外包制
補上年的增值稅9997元還有附加稅和滯納金,現在怎么做賬,用動去年的憑證和報表從新加上改了嗎?
老師你好,我一季度的所得稅申報過了也繳費了,現在發現一季度的稅金及附加沒有計提,這怎么處理,
小規模填報企業所得稅年度納稅申報表時資產折舊攤銷及納稅調整明細表必須填報么
我們銷售出去很多翻新機,樣機被退回了,但是退回的包裝和配件都不齊全,現在應該怎么重新入庫呢?入庫又是按照成品的SKU入庫,但是實物又沒有這些配件包裝,怎么入庫比較好
老師,我公司是小規模納稅人,本月月初開了一張票,現在想升成一般納稅人,那這個月能升嗎?月初開的票是按小規模交稅還是一般納稅人繳納
老師您好,公司23年轉入注冊資本金285萬,沒有交印花稅。請問要怎么處理?交多少印花稅?有滯納金嗎?滯納金怎么算?
老師,應交增值稅(本年累計發生額)是不是用本科目的貸方累計發生額減借方累計發生額啊?
你好,老師年底公司有一筆預收賬款1988元,直接入營業外收入可以,對方不用開票后面沒有合作了
老師房租沒票,我企業所得稅季度預繳先不用調增是吧,等25年度匯算清繳再調增對吧。