您好,一、將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 二、發生清理費用時: 借:固定資產清理 貸:銀行存款等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產清理,應交稅費。 四、有保險的要做保險賠償處理 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產清理 貸:營業外收入,或者資產外置收益。 2、如果是凈損失 借:營業外支出,或者貸:資產處置收益,負數。 貸:固定資產清理,
公司出售固定資產,車輛,分錄應該怎樣做
老師,出售固定資產汽車,分錄這樣做對嗎
一般納稅人出售固定資產汽車,該怎么做分錄
請問老師!固定資產 汽車出售,如何做分錄?
以租代售汽車,汽車出租方采購汽車做固定資產還是庫存商品?已租代售出租方的分錄是?
老師麻煩問一下,從哪里能查到單位的章程,謝謝
老師,我們是建筑裝飾公司,現在項目上的一家勞務公司給我們裝飾公司開了勞務費發票,這符合業務邏輯嗎
小規模建筑公司接了一個68萬的項目,需要開具68萬元發票,但當月開票額度只有50萬,怎么辦?
公司甲公司作為乙公司的股東,有沒有那種直接可以生成合并報表的模版表格呢?
公司以老板個人身份證信息購買了四部手機作為客服(非銷售客服)的工作電話。每個月的話費只能取得老板名字抬頭的發票。這個話費怎么入賬?入什么科目合適?
我的會計證是上學期間考的,十多年沒審過怎么補救
老師,我一月份的銀行流水有一筆職工餐補的支出 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 職工餐補是不是需要計提福利費,計入費用
老師,小微企業申報企業所得稅匯算清繳。營業外支出需要調出嗎?2024年計提了存貨跌價準備,需要調出嗎?申報哪張表里
老師您好指點一下,查證征收有一部分取不到進項稅票怎么處理
我現在公司繼續繳納社保,現在綜合保險合并社保,需要自己申請合并補交還是公司申請合并補交
我看了一下,你做的是對的。