您好,您需要更正20年納稅申報表
在2020年,我們有筆技術轉讓收入是不需要征企業所得稅的,可是會計匯算清繳的時候沒有填,現在2022年了,我發現了這個錯誤,我可以在匯算2021年的時候重新填寫那個2020年的免稅收入嗎
個體戶,在年度匯算清繳的時候,有利潤了,之后利潤是企業投資收益所得,需要交企業所得稅嘛?在填報的時候這邊需要點增加那個表可以免征
老師,公司申請的專利證書上面開發完成時間都是在2017.2018.2019年的,然后我們在2020年那年申請高新技術企業時候年度匯算清繳企業所得稅報表填寫了研發費用,現在稅務讓我們把修改報表,說填寫研發費用也要把研發項目數量填寫上,那這個項目數量是填寫2017.20188/2019這些年的嗎?因為2020都沒有項目完成。
老師,我們以前2020年是高新企業,后來中間斷掉了,現在2025年又重新申請高新企業,2023年當時是放棄了研發費用加計扣除的優惠,給稅局說明了,2023年度所得稅匯算清繳沒有填寫,現在再申請高新,需要把2023年所得稅匯算清繳重新補填出來嗎
老師我申報完財務報表填匯算表營業外收入顯示與財務報表數據0不一致是系統卡了嗎
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
老師。1月繳納的24年4季度企業所得稅,有滯納金,企業所得計提怎么做?在哪個月份做?還有滯納金
老師這個表格里面c12.27怎么算出來的
老師,我們成立一個子公司,也是小規模,但是沒有業務,也沒有建賬,申報所得稅,季末資產總額,營業收入和成本怎么填寫呀
老師,想問下進一批貨,貨款金額是34960元,實際開票金額24472元,10488元是工廠返款到固定帳戶,我們把它記到預付帳款。記憑證是借:預付帳款10488元,貸:主營業務成本-10488元;借:庫存商品21656.64,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)2815.36,貸:預付帳款24472。這樣對嗎?
老師好,這三種模式啥區別?
5.第 5 列“資產計稅基礎”:填報納稅人按稅收規定計算的發生損失時資產的計稅基礎,含損失資產涉及的不得抵扣增值稅進項稅額。是填寫資產原值減去折舊后的數嗎?
老師 這個題不選d是不是因為他是不征資源稅而不是免征
老師,定期定額個體戶怎么申報
怎么更正呀,去大廳嗎
您好,是的,帶相關協議資料
我們企業每年是虧損的,那么我收入更正以后,那個A106000表上虧損金額會自動修改嗎
您好,是會自動更新的