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在2020年,我們有筆技術轉讓收入是不需要征企業所得稅的,可是會計匯算清繳的時候沒有填,現在2022年了,我發現了這個錯誤,我可以在匯算2021年的時候重新填寫那個2020年的免稅收入嗎

2022-04-29 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-29 15:37

您好,您需要更正20年納稅申報表

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快賬用戶2344 追問 2022-04-29 15:37

怎么更正呀,去大廳嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-29 15:40

您好,是的,帶相關協議資料

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快賬用戶2344 追問 2022-04-29 16:08

我們企業每年是虧損的,那么我收入更正以后,那個A106000表上虧損金額會自動修改嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-29 16:23

您好,是會自動更新的

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您好,您需要更正20年納稅申報表
2022-04-29
同學你好,這個減免的,也填寫0就行了。
2021-05-20
在2019年企業所得稅匯算清繳的時候可以稅前扣除嗎? 可以
2020-05-27
您好,這個商品是自產的還是外購的?
2021-05-07
根據稅務部門的要求,填寫研發費用時需要同時填寫研發項目數量。因此,在您的情況下,應該根據公司在2017、2018和2019年完成的研發項目數量進行填寫。 如果您在2020年沒有完成任何研發項目,那么在填寫研發費用時應該將研發項目數量填寫為“0”。同時,如果您在之前年度完成的研發項目數量也涉及研發費用的計算,那么您應該提供相應的證明材料以支持您的填寫內容。 總之,根據稅務部門的要求,您應該根據實際情況填寫公司在過去幾年中完成的研發項目數量,并確保您的填寫內容與相關證明材料一致。
2023-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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