你好,你今年申請高新2023年的不用修改了
請問高新企業,21年度利潤總額113萬,研發費用265萬,匯算清繳因為是生產企業加計扣除按100%抵減研發費用,最后《企業所得稅彌補虧損明細表》本年度所得額變成了-152萬,之前交的企業所得稅都退回來了,請問這申報有問題嗎?
尊敬的納稅人: 您公司在申報2021年度企業所得稅匯算清繳時填報了《A107041高新技術企業優惠情況及明細表》中“研發費用”本年度欄次,但未享受研發費用加計扣除優惠,請貴公司根據《財政部 國家稅務總局 科技部關于完善研究開發費用稅前加計扣除政策的通知》(財稅〔2015〕119號)等判斷是否符合享受研發費用加計扣除優惠條件,若符合請及時更正2021年度企業所得稅年度申報表。 收到了稅局的消息推送 因為我公司是高企,報所得稅時A107041這張表是必填,我就填了研發費用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個提示是什么意思
企業已獲得雛鷹計劃證書,在填報企業所得稅匯算清繳申報時,填了A107012(研發費用加計扣除優惠明細表)之后,風險掃描結果說與A107041(高新技術企業優惠情況及明細表)中的金額不一致,我又增加了該表,把數據填進去了。但是填好后,風險掃描結果提示基礎信息表中沒有填高新企業企業證書,實際上基礎信息表中這行是灰色的不能填。 那么問題是:單位是屬于科技型中小企業和獲得雛鷹計劃證書的。在企業所得稅匯算清繳申報中需要填哪些表?基礎信息表中科技型中小企業以及高新企業那行都是灰色無法填數據以及上傳數據。我單位算不算高新技術企業啊?
老師,我們公司是高新技術企業,也是小型微利企業,今年在做所得稅匯算清繳時,A107041表,高新企業優惠情況明細表自動帶出來前兩年度的數據。把當年的銷售收入數據填到了無形資產攤銷額一行。怎么回事?自己也改不了。請教老師
老師,公司申請的專利證書上面開發完成時間都是在2017.2018.2019年的,然后我們在2020年那年申請高新技術企業時候年度匯算清繳企業所得稅報表填寫了研發費用,現在稅務讓我們把修改報表,說填寫研發費用也要把研發項目數量填寫上,那這個項目數量是填寫2017.20188/2019這些年的嗎?因為2020都沒有項目完成。
老師,四月補交了24年第四季度,25年第一季度的房產稅怎么帳務處理?
電子稅務局里發票很多,怎么方便知道已報賬或者已打印
老師,市場中心組織的銷售會議,餐費能入會議費嗎
我在平板怎么樣下載黃岡優課
老師:沒有計提就直接寫了第一張繳費稅費分錄,第二張調整,第三張結轉繳納,對嗎?看科目余額表應交稅費科目期末余額在借方,哪里出了問題呢
老師匯算清繳,利潤總額是負數,賬面還需要做調整嗎?虧了也不能彌補以前年度?
水利建設基金計入什么科目,請賈蘋果老師回答,其他人誤接否則差評
你好老師,請問給員工交保險,員工自己辦理的靈活就業需要她取消嗎,還是直接增員就行呀
2018小微企業應納稅所得額是10w按10%繳稅。如果現在調增當年成本150w。是不是按25%計算了,(150+10)*25%嗎,扣出當年已繳納的,其他掛應交所得稅,現在補繳。后邊年度每年所得稅都調整嗎
老師差額征收全額發票也按發票上不含稅確認收入,那銷項稅額呢?也按發票上的確認嗎?不是確認多了嗎
就是不用再去申請以前了是吧
對的對的,是這個意思的。