老師,我們是物流公司,現(xiàn)在是公司預(yù)收客戶50000塊錢,我做的是:借,庫存現(xiàn)金 50000,貸,預(yù)收賬款 50000,后來這筆錢公司代為購買了車輛保險和購置稅,還有3400塊錢退給客戶,保險費我們一直是做到管理費用里,車輛購置稅是做到成本里,我怎么做賬呢,請老師幫忙,
老師你好我們是一家物流公司,車的發(fā)票是銷售公司開到我們公司,可是我們收客戶的款有車款,有,保險費,保險費有返點,有購置稅,還有上戶費用,有的車賺錢,有的車掛在我們公司,我們還有可能低于銷售發(fā)票賣給客戶,但我們不會給客戶開發(fā)票,那么這車子我還是入固定資產(chǎn)嗎?還是用裸車價格加購置稅作為國固定資產(chǎn)成本嗎?具體賬務(wù)處理怎么做呢?謝謝老師
老師你好我們是一家物流公司,車的發(fā)票是銷售公司開到我們公司,可是我們收客戶的款有車款,有,保險費,保險費有返點,有購置稅,還有上戶費用,有的車賺錢,有的車掛在我們公司,我們還有可能低于銷售發(fā)票賣給客戶,但我們不會給客戶開發(fā)票,那么這車子我還是入固定資產(chǎn)嗎?還是用裸車價格加購置稅作為國固定資產(chǎn)成本嗎?具體賬務(wù)處理怎么做呢?謝謝老師
老師,我們是汽貿(mào)公司,目前和客戶預(yù)收的車款5萬,客戶通過平安銀行貸款買車,貸款金額24萬,在客戶付款的里有我們代收轉(zhuǎn)付的車輛購置稅,保險,這些、我這整體的賬務(wù)處理怎么做,包括確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的
您好,老師,我公司是做室內(nèi)設(shè)計的,最近簽了一個合同,合同總金額為10萬塊錢,里面7萬塊錢是代購費,3萬塊錢是設(shè)計費,客戶把10萬塊錢轉(zhuǎn)到我的對公賬戶了,然后后期我給他代購家具啥的,買家具的錢我用對公賬戶支付給家具公司,發(fā)票由家具公司直接來給客戶,我在中間只掙設(shè)計費3萬,并且和客戶簽了代購合同,請問有什么稅務(wù)風險嗎,我在稅務(wù)上的收入是不是申報3萬元,另外怎么做賬呢,就是我付款給家具公司的時候
老師,我們是物流公司,現(xiàn)在是公司預(yù)收客戶50000塊錢,我做的是:借,庫存現(xiàn)金 50000,貸,預(yù)收賬款 50000,后來這筆錢公司代為購買了車輛保險和購置稅,還有3400塊錢退給客戶,我怎么做賬呢,請老師幫忙。
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
你好,你們單位還銷售汽車嗎?
如果是的話,保險和購置稅你應(yīng)該都是代收代付的吧?
借銀行存款貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
老師,我們是代客戶收,代客戶付的
你好,那你走往來就可以的,不能做到你的管理費用里面。