你好!“小規(guī)模出口免稅,需要計(jì)提附加稅和增值稅嗎”不需要計(jì)提,“還是只需要計(jì)提印花稅?”印花稅需要計(jì)提
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模免征增值稅部分還需要計(jì)提附加稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人季報(bào),增值稅免了,附加稅還需要計(jì)提嗎?
你好老師,小規(guī)模出口免稅,需要計(jì)提附加稅和增值稅嗎,還是只需要計(jì)提印花稅?
小規(guī)模納稅人,需要季度計(jì)提印花稅,所得稅,增值稅附加嗎
小規(guī)模納稅人,不免增值稅,只免兩個(gè)附加稅,分錄咋寫(xiě),那兩個(gè)附加稅還需要計(jì)提嗎
小規(guī)模公司開(kāi)了幾張票,但是沒(méi)做賬,企業(yè)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表零申報(bào)行嗎
其他綜合收益要不要算到利潤(rùn)總額?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛一直不結(jié)轉(zhuǎn),勞務(wù)成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準(zhǔn)如果公司注銷(xiāo),怎么處理勞務(wù)成本
工商年報(bào)中納稅總額取報(bào)表里的哪個(gè)數(shù)值?
老師,我看代賬公司把餐飲業(yè)的工資做到了勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛,勞務(wù)成本一直都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò),(因?yàn)槔习咫[瞞收入)這樣是不是不合理,其實(shí)餐飲員工的工資是不是也可以都計(jì)入費(fèi)用啊,費(fèi)用大不會(huì)出現(xiàn)成本倒掛,沒(méi)什么風(fēng)險(xiǎn)吧
甲公司與乙公司共同經(jīng)營(yíng)一個(gè)項(xiàng)目.(雙方公司都是建筑勞務(wù))甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個(gè)合作協(xié)議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務(wù)這塊有風(fēng)險(xiǎn)嗎.稅務(wù)應(yīng)該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調(diào)增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒(méi)有電子章,請(qǐng)問(wèn)要做業(yè)務(wù)電子章怎么做?我們有實(shí)物的業(yè)務(wù)章,公章。反正就是沒(méi)有電子章
老師關(guān)鍵是餐飲業(yè)當(dāng)天的收入是第二天一筆進(jìn)入銀行的,做了預(yù)收賬款,然后有些開(kāi)發(fā)票了就做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沖減了預(yù)收,還有一部分不開(kāi)發(fā)票,要做無(wú)票收入把預(yù)收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺(jué)得自己要是能開(kāi)個(gè)無(wú)票收入的發(fā)票做附件,要好一點(diǎn)吧,
甲公司與乙公司共同經(jīng)營(yíng)一個(gè)項(xiàng)目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個(gè)合作協(xié)議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
小規(guī)模和一般納稅人目前印花稅的優(yōu)惠政策有哪些啊
你好!小規(guī)模和一般納稅人(小微企業(yè))目前印花稅減半征收。 為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)的決策部署,進(jìn)一步支持小微企業(yè)發(fā)展。財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合下發(fā)了2022年第10號(hào)公告(以下簡(jiǎn)稱“10號(hào)公告”),10號(hào)公告對(duì)財(cái)稅〔2019〕13號(hào)中“六稅兩費(fèi)”減免政策進(jìn)行延續(xù),并將適用主體由增值稅小規(guī)模納稅人擴(kuò)大到個(gè)體工商戶及小型微利企業(yè)條件中一般納稅人。 根據(jù)財(cái)稅〔2019〕13號(hào)及10號(hào)公告可知,所謂的“六稅兩費(fèi)”指的是資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加。
謝謝老師,還有一個(gè)問(wèn)題,員工每個(gè)月都要報(bào)銷(xiāo),但是他們沒(méi)有發(fā)票也沒(méi)有收據(jù),因?yàn)槟挲g大了,老板同意他們從工資里直接報(bào),每個(gè)月也就幾百,不超過(guò)500,這種可以計(jì)入工資表福利里面嗎?需要進(jìn)行稅前扣除嗎?
你好!那這個(gè)你是在自然人扣繳端是放在工資薪金里面申報(bào)的嗎?只有在自然人扣繳端申報(bào)過(guò)就可以
工資薪金之前沒(méi)有報(bào)過(guò),他工資正好是5000,一年6萬(wàn),不超過(guò)6萬(wàn)就不用匯算清繳,這幾百塊錢(qián)的補(bǔ)助怎么記,才好呢
你好!“工資薪金之前沒(méi)有報(bào)過(guò),他工資正好是5000,一年6萬(wàn),不超過(guò)6萬(wàn)就不用匯算清繳,”這個(gè)是這個(gè)員工不用申報(bào),你們公司作為發(fā)放的單位還是需要申報(bào)的。如果金額比較少,看看能不能走報(bào)銷(xiāo)
金額不大,也就不到500,但是每個(gè)月都有
你好!如果不放在工資里面申報(bào),就讓員工提供相應(yīng)的發(fā)票報(bào)銷(xiāo)
老師,小規(guī)模超過(guò)45萬(wàn)也是減半嗎?
你好!印花稅也減半