同學(xué),你好! 購入工程物資時(shí) 借:工程物資200 貸:銀行存款200 在建工程領(lǐng)用工程物資 借:在建工程200 貸:工程物資200 耗用原材料 借:在建工程50 貸:原材料50 分配工資時(shí) 借:在建工程36 貸:應(yīng)付職工薪酬36 工程完工達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí) 借:固定資產(chǎn)286 貸:在建工程286
5.【單選題】某增值稅一般納稅人企業(yè)自建倉庫一幢購入工程物資200萬元,增值稅稅額為26萬元,已全部用于建造倉庫,耗用庫存材料50萬元,應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅稅額為6.5萬元,支付建筑工人工資36萬元。該倉庫建造完成并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),其入賬價(jià)值為()萬元.A.250B.276C.286D.328.56.【單選題】某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年9月,該企業(yè)為自行建造廠房,購入工程物資一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬元。增值稅稅額為104000元。物資全部用于建造廠房,工程項(xiàng)目不考慮其他因素。該企業(yè)2019年9月領(lǐng)用工程物資應(yīng)計(jì)入在建工程的成本為()。(2018年改)A.811600B.800000C.904000D.862400
某增值稅一般納稅企業(yè)自建倉庫一幢,購入工程物資200萬元,增值稅稅額為26萬元,全部以銀行存款支付,已全部用于建造倉庫;耗用庫存材料50萬元,應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅稅額為6.5萬元;支付建筑工人工資36萬元。該倉庫建造完成并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。購入工程物資時(shí)借()()貸()、在建工程領(lǐng)用工程物資借()貸()、耗用原材料借()貸()、分配工資時(shí)借()貸()、工程完工達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)借()貸()。
某增值稅一般納稅企業(yè)自建倉庫一幢,購入工程物資200萬元,增值稅稅額為26萬元,全部以銀行存款支付,已全部用于建造倉庫;耗用庫存材料50萬元,應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅稅額為6.5萬元;支付建筑工人工資36萬元。該倉庫建造完成并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。購入工程物資時(shí)借()()貸()、在建工程領(lǐng)用工程物資借()貸()、耗用原材料借()貸()、分配工資時(shí)借()貸()、工程完工達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)借()貸()。
某增值稅一般納稅企業(yè)自建倉庫一幢,購入工程物資100萬元,增值稅稅額為13萬元,全部以銀行存款支付,已全部用于建造倉庫;支付建筑工人工資36萬元。該倉庫建造完成并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。購入工程物資時(shí)借()()貸()、在建工程領(lǐng)用工程物資借()貸()、在建工程耗用人工時(shí)借()貸()、工程完工達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)借()貸()。(答案金額以萬元為計(jì)量單位)
某增值稅一般納稅企業(yè)自建倉庫一幢,購入工程物資200萬元,增值稅稅額為26萬元,全部以銀行存款支付,已全部用于建造倉庫;耗用庫存材料50萬元,應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅稅額為6.5萬元;支付建筑工人工資36萬元。該倉庫建造完成并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。購入工程物資時(shí)借()()貸()、在建工程領(lǐng)用工程物資借()貸()、耗用原材料借()貸()、分配工資時(shí)借()貸()、工程完工達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)借()貸()。(寫出科目和金額)
那公司去稅務(wù)局代開居間費(fèi)發(fā)票,也算公司的收入吧,不會按勞務(wù)報(bào)酬走吧
老師,那如果勞務(wù)公司經(jīng)營范圍沒有信息咨詢居間費(fèi)的類目,還能不能開出居間費(fèi)的發(fā)票,如果不能是不是可以去稅務(wù)局代開,
老師,勞務(wù)公司股東和其他公司簽的大額居間費(fèi)合同,居間費(fèi)能不能收到公司,公司開票啊,按公司其他業(yè)務(wù)收入做收入可以嗎
老師好,工會經(jīng)費(fèi)有沒有優(yōu)惠政策
公司虧損,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)未分配利潤應(yīng)該在哪一方。
老師,本季度有所得稅,但是以前年度虧損,彌補(bǔ)以前年度虧損是人工填嗎?金額填多少了
購買的車輛繳納印花稅,稅目是屬于買賣合同嗎?
老師,財(cái)務(wù)在審計(jì)合同時(shí),重點(diǎn)關(guān)注哪些點(diǎn)?
我們有幾份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在去年12月份入賬了,這些發(fā)票在12月的稅期所屬期是未勾選進(jìn)項(xiàng)稅額的,入憑證時(shí)用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額這個科目,想問下現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
公司主營為政府單位提供趣味活動服務(wù)的,活動中購買的水果,禮品給客戶團(tuán)隊(duì)人員,計(jì)入什么科目呢