你好 ; 個人勞務費的話 最低都是20%的個稅的; 你看能否掛靠在其他單位去開展業務或者是 自己 開展業務之前 去成立個體戶去開展業務;這樣稅點要低一些的
老師,我們單位收到一張稅務代開的普通發票,應稅勞務名稱是自來水主管道維修,備注里寫著按次未達起征點,免稅,個人所得稅依法由支付方代扣代繳。這個意思就是我需要把他的個稅先扣下,然后把這個人的信息錄到我們單位個稅系統里,是這樣操作嗎?我想問一下老師,這個扣下的金額怎么算呢?
四、業務題1.某增值稅一般納稅人以管材制造為主業,某年9月發生以下業務:(1)外購一批原料(已入庫),取得的增值稅專用發票上注明貨款100萬元、稅款13萬元;貨款已通過銀行存款支付。(2)上月購進的一批貨物因質量問題本月全部退貨,取得紅字專用發票并收到價稅合計的退貨款48萬元。(3)受托加工一批應稅消費品,收取加工費(不含稅)20萬元并收回代委托方繳納的消費稅2萬元。(4)銷售自產貨物,增值稅專用發票上注明貨款300萬元,并隨同收取包裝物租金5萬元和押金8萬元(押金期限為6個月)??铐椧汛嫒脬y行。(5)外購原材料(貨已入庫,款項已存入銀行),取得的增值稅專用發票上注明稅款1.17萬元;委托某企業制作一批禮品,取得增值稅專用發票注明制作費3萬元,在當月銷售貨物時以贈送方式送出60%。(6)從某汽配零售店處購進小汽車零配件一批,并取得當地稅務機關代開具的增值稅專用發票注明價款10萬元,貨已驗收入庫。(相關增值稅專用發票均通過稅務機關認證并按規定期限申請抵扣)要求:根據以上經濟業務編寫會計分錄。
關于勞務費開票及繳稅問題 請問老師:公司打給個人款,讓其去稅務局開發票,公司給他代繳個人所得稅,經雙方協商達成一致這部分個稅由個人自己交,可以公司留在賬上 以應打款10萬金額為例,計算出公司代扣勞務個人所得2萬5,留在賬上,打給個人7萬5,我不明白的是,這樣的話個人只收到了7萬5,怎么開10萬發票給公司呢? 而如果只開7萬5的發票,那公司是不是應該按照7萬5來算稅費那就是1萬7了? 那如果10萬含稅的基礎上,個稅還由個人支付,稅務局不給代繳規定了必須公司代繳的情況,但是個人同意自己支付的前提下,該怎么平衡這個事情呢?辛苦老師幫我解答一下
老師,請問收到一張合計金額3萬元由自然人到稅局代開的卸車勞務發票,備注欄載明由付款方代扣代繳個人所得稅,如果個稅系統申報須按20%扣稅,要如何才能操作才能節約稅點控制在2%以內呢?
老師:您好!請問一下:公司屬于生產制造企業,收到一張一個人名義到稅務代開的發票,開給我公司的洗滌費(其他居民服務業)1020元,并且有備注個人所得稅由支付方依法預扣預繳。我給他申報個稅的時候,在自然人客戶端里邊選擇“其他” 所得稅項目“其他連續勞務報酬”不能進行申報,請問一下 這種情況應該選申報才能申報?。?/p>
我們是貨運公司,有一批貨從南沙出口胡志明海運會里的文件費,碼頭費報關費等能打包一起開零稅率嗎?
南沙出口到胡志明,海運費里面的文件費,碼頭費報關費等這些費用能打包一起開零稅率嗎?
企業已實繳,現在想變更法人和股東,是不是要交個稅,看財務報表的未分配利潤嗎
老師好,請問這道題A選項會計分錄怎么做?為什么應當計入所有者權益?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現在繳納的話可以用現在的進項抵扣增值稅嗎
進項稅額10萬,按照行業的稅負率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會計分錄嗎?如果做的話,會計分錄應該怎么做?
老師,增資擴股需要什么資料?
做商貿類的賬時,要在財務軟件啟動數量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據發票上的金額做?
老師,24年工會經費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應部分,匯算時要調整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表